Orden de Compra. Nº3335-1705-SE13 "CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN CARPINTERIA DESDE 3335-46-LE13"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de la Unión
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3335-1705-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-09-2013
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN CARPINTERIA DESDE 3335-46-LE13
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3335-46-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión
R.U.T. 69.200.800-6
Dirección de Unidad de Compra Ramirez 990
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión
R.U.T. 69.200.800-6
Dirección de Facturación Cayetano Letelier N° 589
Comuna La Unión
Impuesto 78046,68
Dirección de Envío de la Factura Cayetano Letelier N° 589
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HECTOR BUSTOS E HIJA LTDA.
Razón Social HECTOR BUSTOS E HIJA LIMITADA
R.U.T. 76.909.500-4
Sucursal HECTOR BUSTOS E HIJA LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Instalación o reparación de paredes1UnidadMATERIALES SEGUN FACTURA Nº 10096MATERIALES SEGUN FACTURA Nº 10096 $ 31.734,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.734 $ 31.734
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Instalación o reparación de paredes1Unidad no definidaMATERIALES SEGUN FACTURA Nº 054232388MATERIALES SEGUN FACTURA Nº 054232388 $ 23.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.941 $ 23.941
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Instalación o reparación de paredes2UnidadCONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN CARPINTERÍA I. MUNICIPALIDAD DE LA UNION Y SUS SERVICIOS TRASPASADOS SALUD, EDUCACIÓN Y JARDINES INFANTILES VTF INSTALACION DE CERRADURAS EMBUTIR Y SOBREPONER LINEA 2 $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000
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Instalación o reparación de paredes15UnidadCONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN CARPINTERÍA I. MUNICIPALIDAD DE LA UNION Y SUS SERVICIOS TRASPASADOS SALUD, EDUCACIÓN Y JARDINES INFANTILES VTF REPOSICION DE MANILLAS Y BISAGRAS EN MUEBLES LINEA 11 $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500
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Instalación o reparación de paredes1Unidad no definidaMATERIALES SEGUN FACTURA Nº 3472MATERIALES SEGUN FACTURA Nº 3472 $ 47.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.731 $ 47.731
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Instalación o reparación de paredes1Unidad no definidaMATERIALES SEGUN FACTURA Nº 10134MATERIALES SEGUN FACTURA Nº 10134 $ 7.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.345 $ 7.345
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Instalación o reparación de paredes1Unidad no definidaMATERIALES SEGUN FACTURA Nº10141MATERIALES SEGUN FACTURA Nº10141 $ 1.764,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.764 $ 1.764
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Instalación o reparación de paredes6UnidadCONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN CARPINTERÍA I. MUNICIPALIDAD DE LA UNION Y SUS SERVICIOS TRASPASADOS SALUD, EDUCACIÓN Y JARDINES INFANTILES VTF INSTALACION DE BISAGRAS, ALDABAS Y PICAPORTES LINEA 3 $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
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Instalación o reparación de paredes6,5Metro CuadradoCONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN CARPINTERÍA I. MUNICIPALIDAD DE LA UNION Y SUS SERVICIOS TRASPASADOS SALUD, EDUCACIÓN Y JARDINES INFANTILES VTF REPOSICION DE HOJAS DE VENTANAS LINEA 14 $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.500 $ 97.500
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Instalación o reparación de paredes5,8Metro CuadradoCONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN CARPINTERÍA I. MUNICIPALIDAD DE LA UNION Y SUS SERVICIOS TRASPASADOS SALUD, EDUCACIÓN Y JARDINES INFANTILES VTF REVESTIMIENTO INTERIOR DUROLAC, VOLCANITA, TERCIADO MUEBLISTA INTERNIT 8MM LINEA 54 $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.400 $ 46.400
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Instalación o reparación de paredes1UnidadMATERIALES SEGUN FACTURA Nº 0976215MATERIALES SEGUN FACTURA Nº 0976215 $ 12.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.790 $ 12.790
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Instalación o reparación de paredes1Metro LinealMATERIALES SEGUN FACTURA Nº 0981193MATERIALES SEGUN FACTURA Nº 0981193 $ 9.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.067 $ 9.067
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Instalación o reparación de paredes1UnidadCONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN CARPINTERÍA I. MUNICIPALIDAD DE LA UNION Y SUS SERVICIOS TRASPASADOS SALUD, EDUCACIÓN Y JARDINES INFANTILES VTF REPARACION DE CASETA GAS Y CALEFONT LINEA 23 $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
Total Neto $ 410.772
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 78.047
TOTAL OC $ 488.819


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.