Orden de Compra. Nº
3335-1705-SE13
"
CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN CARPINTERIA DESDE 3335-46-LE13
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de la Unión
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3335-1705-SE13
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
26-09-2013
Nombre de la Orden de Compra
CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN CARPINTERIA DESDE 3335-46-LE13
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3335-46-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educación
Razón Social
Ilustre Municipalidad de la Unión
R.U.T.
69.200.800-6
Dirección de Unidad de Compra
Ramirez 990
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de la Unión
R.U.T.
69.200.800-6
Dirección de Facturación
Cayetano Letelier N° 589
Comuna
La Unión
Impuesto
78046,68
Dirección de Envío de la Factura
Cayetano Letelier N° 589
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
HECTOR BUSTOS E HIJA LTDA.
Razón Social
HECTOR BUSTOS E HIJA LIMITADA
R.U.T.
76.909.500-4
Sucursal
HECTOR BUSTOS E HIJA LTDA.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
72101607
Instalación o reparación de paredes
1
Unidad
MATERIALES SEGUN FACTURA Nº 10096
MATERIALES SEGUN FACTURA Nº 10096
$ 31.734,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.734
$ 31.734
72101607
Instalación o reparación de paredes
1
Unidad no definida
MATERIALES SEGUN FACTURA Nº 054232388
MATERIALES SEGUN FACTURA Nº 054232388
$ 23.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.941
$ 23.941
72101607
Instalación o reparación de paredes
2
Unidad
CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN CARPINTERÍA I. MUNICIPALIDAD DE LA UNION Y SUS SERVICIOS TRASPASADOS SALUD, EDUCACIÓN Y JARDINES INFANTILES VTF
INSTALACION DE CERRADURAS EMBUTIR Y SOBREPONER LINEA 2
$ 22.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.000
$ 44.000
72101607
Instalación o reparación de paredes
15
Unidad
CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN CARPINTERÍA I. MUNICIPALIDAD DE LA UNION Y SUS SERVICIOS TRASPASADOS SALUD, EDUCACIÓN Y JARDINES INFANTILES VTF
REPOSICION DE MANILLAS Y BISAGRAS EN MUEBLES LINEA 11
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.500
$ 37.500
72101607
Instalación o reparación de paredes
1
Unidad no definida
MATERIALES SEGUN FACTURA Nº 3472
MATERIALES SEGUN FACTURA Nº 3472
$ 47.731,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.731
$ 47.731
72101607
Instalación o reparación de paredes
1
Unidad no definida
MATERIALES SEGUN FACTURA Nº 10134
MATERIALES SEGUN FACTURA Nº 10134
$ 7.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.345
$ 7.345
72101607
Instalación o reparación de paredes
1
Unidad no definida
MATERIALES SEGUN FACTURA Nº10141
MATERIALES SEGUN FACTURA Nº10141
$ 1.764,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.764
$ 1.764
72101607
Instalación o reparación de paredes
6
Unidad
CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN CARPINTERÍA I. MUNICIPALIDAD DE LA UNION Y SUS SERVICIOS TRASPASADOS SALUD, EDUCACIÓN Y JARDINES INFANTILES VTF
INSTALACION DE BISAGRAS, ALDABAS Y PICAPORTES LINEA 3
$ 6.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.000
$ 36.000
72101607
Instalación o reparación de paredes
6,5
Metro Cuadrado
CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN CARPINTERÍA I. MUNICIPALIDAD DE LA UNION Y SUS SERVICIOS TRASPASADOS SALUD, EDUCACIÓN Y JARDINES INFANTILES VTF
REPOSICION DE HOJAS DE VENTANAS LINEA 14
$ 15.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 97.500
$ 97.500
72101607
Instalación o reparación de paredes
5,8
Metro Cuadrado
CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN CARPINTERÍA I. MUNICIPALIDAD DE LA UNION Y SUS SERVICIOS TRASPASADOS SALUD, EDUCACIÓN Y JARDINES INFANTILES VTF
REVESTIMIENTO INTERIOR DUROLAC, VOLCANITA, TERCIADO MUEBLISTA INTERNIT 8MM LINEA 54
$ 8.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.400
$ 46.400
72101607
Instalación o reparación de paredes
1
Unidad
MATERIALES SEGUN FACTURA Nº 0976215
MATERIALES SEGUN FACTURA Nº 0976215
$ 12.790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.790
$ 12.790
72101607
Instalación o reparación de paredes
1
Metro Lineal
MATERIALES SEGUN FACTURA Nº 0981193
MATERIALES SEGUN FACTURA Nº 0981193
$ 9.067,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.067
$ 9.067
72101607
Instalación o reparación de paredes
1
Unidad
CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN CARPINTERÍA I. MUNICIPALIDAD DE LA UNION Y SUS SERVICIOS TRASPASADOS SALUD, EDUCACIÓN Y JARDINES INFANTILES VTF
REPARACION DE CASETA GAS Y CALEFONT LINEA 23
$ 15.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
Total Neto
$ 410.772
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 78.047
TOTAL OC
$ 488.819
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.