Orden de Compra. Nº3335-1762-SE19 "CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES ELÉCTRICAS DE VEHÍCULOS PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE LA UNIÓN AÑO 2019” DESDE 3335-41-L119. FONDOS F.A.E.P. 2018 CD GH 35"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de la Unión
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3335-1762-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-08-2019
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES ELÉCTRICAS DE VEHÍCULOS PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE LA UNIÓN AÑO 2019” DESDE 3335-41-L119. FONDOS F.A.E.P. 2018 CD GH 35
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3335-41-L119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión
R.U.T. 69.200.800-6
Dirección de Unidad de Compra Cayetano Letelier N° 589
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión
R.U.T. 69.200.800-6
Dirección de Facturación Cayetano Letelier N° 589
Comuna La Unión
Impuesto 27175,7
Dirección de Envío de la Factura Cayetano Letelier N° 589
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ricardo Humberto Rivas Rolack
Razón Social RICARDO HUMBERTO RIVAS ROLACK
R.U.T. 9.561.399-3
Sucursal Ricardo Humberto Rivas Rolack
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Rodamientos de agujas3Unidad no definidaLISTADO COMPLETO ANEXO N°3 “CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES ELÉCTRICAS DE VEHÍCULOS PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE LA UNIÓN AÑO 2019” (ver bases y anexos adjuntos)Reparación Cortes Circuito, Maquinaria Mayor ITEM 133 $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
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Rodamientos de agujas1Unidad no definidaLISTADO COMPLETO ANEXO N°3 “CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES ELÉCTRICAS DE VEHÍCULOS PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE LA UNIÓN AÑO 2019” (ver bases y anexos adjuntos)Desmontar y Montar Focos; Maquinaria Mayor ITEM 63 $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
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Rodamientos de agujas1Unidad no definidaLISTADO COMPLETO ANEXO N°3 “CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES ELÉCTRICAS DE VEHÍCULOS PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE LA UNIÓN AÑO 2019” (ver bases y anexos adjuntos)Cambio Ampolletas Intermitentes Estacionamiento, Maquinaria Mayor ITEM 67 $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
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Rodamientos de agujas1Unidad no definidaLISTADO COMPLETO ANEXO N°3 “CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES ELÉCTRICAS DE VEHÍCULOS PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE LA UNIÓN AÑO 2019” (ver bases y anexos adjuntos)Revisión Fusibles, Maquinaria Mayor ITEM 157 $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
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Rodamientos de agujas1Unidad no definidaLISTADO COMPLETO ANEXO N°3 “CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES ELÉCTRICAS DE VEHÍCULOS PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE LA UNIÓN AÑO 2019” (ver bases y anexos adjuntos)Cambio Fusibles, Maquinaria Mayor ITEM 159 $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
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Rodamientos de agujas2Unidad no definidaLISTADO COMPLETO ANEXO N°3 “CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES ELÉCTRICAS DE VEHÍCULOS PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE LA UNIÓN AÑO 2019” (ver bases y anexos adjuntos)Revisión y reparación de Cableado, maquinaria Mayor ITEM 93 $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
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Rodamientos de agujas1UnidadLISTADO COMPLETO ANEXO N°3 “CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES ELÉCTRICAS DE VEHÍCULOS PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE LA UNIÓN AÑO 2019” (ver bases y anexos adjuntos)REPUESTOS SEGUN FACTURA 15597 $ 14.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.030 $ 14.030
Total Neto $ 143.030
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.176
TOTAL OC $ 170.206


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.