Orden de Compra. Nº3335-1846-SE24 "CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES MECÁNICAS PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LA UNIÓN DESDE 3335-36-LE24 // ORD. N°1094 - PATENTE KH BJ 84 - SUBV. REGULAR"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA UNION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3335-1846-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-11-2024
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES MECÁNICAS PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LA UNIÓN DESDE 3335-36-LE24 // ORD. N°1094 - PATENTE KH BJ 84 - SUBV. REGULAR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3335-36-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA UNION
R.U.T. 69.200.800-6
Dirección de Unidad de Compra Cayetano Letelier N° 589
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206002 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA UNION
R.U.T. 69.200.800-6
Dirección de Facturación Cayetano Letelier N° 595 La Unión
Comuna La Unión
Impuesto 457463,38
Dirección de Envío de la Factura Cayetano Letelier N° 595 La Unión
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor servicio mantencion jtp
Razón Social JORGE AGUSTÍN TEJEDA BRANDAU
R.U.T. 8.729.005-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal servicio mantencion jtp
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tie2UnidadCONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES MECÁNICAS PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LA UNIÓN DESDE LICITACIÓN PÚBLICA ID N°3335-36-LE24 CAMBIO PASTILLAS DELANTERAS (POR LADO) ÍTEM N°100 $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
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Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tie2UnidadCONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES MECÁNICAS PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LA UNIÓN DESDE LICITACIÓN PÚBLICA ID N°3335-36-LE24 CAMBIO DE DISCOS DE FRENO (POR LADO) ÍTEM N°102 $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
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Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tie2UnidadCONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES MECÁNICAS PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LA UNIÓN DESDE LICITACIÓN PÚBLICA ID N°3335-36-LE24 REGULACIÓN FRENO (POR RUEDA) ÍTEM N°107 $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
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Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tie2UnidadCONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES MECÁNICAS PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LA UNIÓN DESDE LICITACIÓN PÚBLICA ID N°3335-36-LE24 REPARACIÓN BUJES DE CALIPER (POR LADO) ÍTEM N°110 $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000
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Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra1UnidadMATERIALES SEGÚN FACTURA N°4577MATERIALES SEGÚN FACTURA N°4577 $ 1.767.702,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.767.702 $ 1.767.702
Total Neto $ 2.407.702
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 457.463
TOTAL OC $ 2.865.165


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.