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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3335-1850-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
21-09-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3335-71-LE23 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS VIDEO PROYECTORES INTERACTIVOS PARA LICEO R.A.A.C. ORD. N°351 FONDOS LEY S.E.P. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3335-71-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Educación |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA UNION
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R.U.T. |
69.200.800-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Cayetano Letelier N° 589 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA UNION
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R.U.T. |
69.200.800-6 |
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Dirección de Facturación |
Cayetano Letelier N° 589 |
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Comuna |
La Unión
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Impuesto |
886920 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Cayetano Letelier N° 589 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
leopoldo antonio |
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Razón Social |
IMPORTADORA Y COMERCIALIZACIÓN AVSTORE SPA
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R.U.T. |
76.805.813-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
leopoldo antonio |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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45111616
| Proyectores de video | 12 | Unidad | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS VIDEO PROYECTORES INTERACTIVOS PARA LICEO R.A.A.C. ORD. N°351 FONDOS LEY S.E.P. | PROYECTOR MARCA EPSON, MODELO POWERLITE E20, 2 AÑOS DE GARANTIA, ENTREGA EN 2 DIAS HÁBILES |
$ 389.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.668.000
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$ 4.668.000
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Total Neto
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$ 4.668.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 886.920
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$ 5.554.920
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.