Orden de Compra. Nº3335-1881-SE23 "CONVENIO SUMINISTRO HOJALATERIA PARA ESTABLECIMIENTO EDUCACIONALES D.A.E.M. JARDINES INFANTILES V.T.F. Y DAEM DE LA UNIÓN 2023 DESDE 3335-28-LE23 - ESC. COLEGIO HONORIO OJEDA VALDERAS SUBV. MANTENIMIENTO ORD. N°886 PLANIFICACIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA UNION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3335-1881-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-09-2023
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO HOJALATERIA PARA ESTABLECIMIENTO EDUCACIONALES D.A.E.M. JARDINES INFANTILES V.T.F. Y DAEM DE LA UNIÓN 2023 DESDE 3335-28-LE23 - ESC. COLEGIO HONORIO OJEDA VALDERAS SUBV. MANTENIMIENTO ORD. N°886 PLANIFICACIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3335-28-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA UNION
R.U.T. 69.200.800-6
Dirección de Unidad de Compra Cayetano Letelier N° 589
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206001 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA UNION
R.U.T. 69.200.800-6
Dirección de Facturación Cayetano Letelier N° 589
Comuna La Unión
Impuesto 19386,08
Dirección de Envío de la Factura Cayetano Letelier N° 589
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HECTOR EDUARDO
Razón Social CONSTRUCCIONES HECTOR EDUARDO BUSTOS CUEVAS E.I.R.
R.U.T. 76.858.542-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal HECTOR EDUARDO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Servicios de hojalatería1Unidad no definidaMATERIALES SEGÚN COTIZACIÓN N°39691MATERIALES SEGÚN COTIZACIÓN N°39691 $ 17.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.832 $ 17.832
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Servicios de hojalatería6Unidad no definidaCONVENIO SUMINISTRO HOJALATERIA PARA ESTABLECIMIENTO EDUCACIONALES D.A.E.M. JARDINES INFANTILES V.T.F. Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL LA UNIÓN 2023 DESDE LICITACIÓN PÚBLICA ID N°3335-28-LE23INSTALACIÓN O REPOSICIÓN POLICARBONATO ONDULADO 0,5 MM. ÍTEM N°11 $ 5.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.200 $ 31.200
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Servicios de hojalatería6Unidad no definidaCONVENIO SUMINISTRO HOJALATERIA PARA ESTABLECIMIENTO EDUCACIONALES D.A.E.M. JARDINES INFANTILES V.T.F. Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL LA UNIÓN 2023 DESDE LICITACIÓN PÚBLICA ID N°3335-28-LE23CAMBIO Y REPOSICIÓN DE TORNILLOS HEXAGONAL ÍTEM N°38 $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
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Servicios de hojalatería8UnidadCONVENIO SUMINISTRO HOJALATERIA PARA ESTABLECIMIENTO EDUCACIONALES D.A.E.M. JARDINES INFANTILES V.T.F. Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL LA UNIÓN 2023 DESDE LICITACIÓN PÚBLICA ID N°3335-28-LE23SELLO O TAPA GOTERA (sika flex 21 o silicona hojalatera global) ÍTEM N°40 $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
Total Neto $ 102.032
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.386
TOTAL OC $ 121.418


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.