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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3335-1898-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-09-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE MATERIAL DE DESINFECCION Y ASEO PARA ESCUELA RURAL LOS ESTEROS ORD. 116 LEY SEP Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3335-1737-COT23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA UNION
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R.U.T. |
69.200.800-6 |
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Dirección de Facturación |
Cayetano Letelier N° 589 |
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Comuna |
La Unión
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Impuesto |
119175,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Cayetano Letelier N° 589 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
INSPIRA |
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Razón Social |
INSPIRA INGENIERÍA Y PROYECTOS LIMITADA
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R.U.T. |
76.373.318-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
INSPIRA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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12141901
| Cloro Cl | 1 | Unidad | LISTADO DE MATERIAL SEGUN ANEXO ADJUNTO, INDICAR EN SU OFERTA DIAS REALES DE ENTREGA EN NUESTRA BODEGA, CARACTERISTICAS E IMAGEN DE LO OFERTADO, PRESENTAR ANEXO N°1 IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR | LISTADO DE MATERIAL SEGUN ANEXO ADJUNTO |
$ 627.240,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 627.240
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$ 627.240
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Total Neto
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$ 627.240
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 119.176
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$ 746.416
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.