Orden de Compra. Nº
3335-1924-SE24
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CONVENIO DE SUMINISTRO COLACIONES Y ALIMENTOS PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES D.A.E.M. JARDINES INFANTILES Y D.A.E.M. DE LA UNIÓN AÑO 2024 ORDEN DE COMPRA DESDE 3335-30-LE24 - ESCUELA PDTE. JAR. ORD. N°204 FONDO LEY SEP (Entrega día 20.11.2024)
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA UNION
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3335-1924-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
15-11-2024
Nombre de la Orden de Compra
CONVENIO DE SUMINISTRO COLACIONES Y ALIMENTOS PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES D.A.E.M. JARDINES INFANTILES Y D.A.E.M. DE LA UNIÓN AÑO 2024 ORDEN DE COMPRA DESDE 3335-30-LE24 - ESCUELA PDTE. JAR. ORD. N°204 FONDO LEY SEP (Entrega día 20.11.2024)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3335-30-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LA UNION
R.U.T.
69.200.800-6
Dirección de Unidad de Compra
Cayetano Letelier N° 589
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LA UNION
R.U.T.
69.200.800-6
Dirección de Facturación
Cayetano Letelier N° 589
Comuna
La Unión
Impuesto
28163,7
Dirección de Envío de la Factura
Cayetano Letelier N° 589
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Mario Abel Martinez Vasquez
Razón Social
MARIO ABEL MARTÍNEZ VÁSQUEZ
R.U.T.
7.009.431-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Mario Abel Martinez Vasquez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
90101604
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Unidad no definida
CONVENIO SUMINISTRO COLACIONES Y ALIMENTOS PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, JARDINES INFANTILES Y DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE LA UNIÓN AÑO 2024 DESDE LICITACIÓN PÚBLICA ID N°3335-30-LE24
COMPOTA DE FRUTA 90 GRAMOS ÍTEM N°26
$ 890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.580
$ 19.580
90101604
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1
Bandeja
CONVENIO SUMINISTRO COLACIONES Y ALIMENTOS PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, JARDINES INFANTILES Y DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE LA UNIÓN AÑO 2024 DESDE LICITACIÓN PÚBLICA ID N°3335-30-LE24
HUEVOS BLANCOS 30 UNIDADES ÍTEM N°122
$ 7.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.500
$ 7.500
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1
Botella
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ACEITE ÍTEM N° 1
$ 2.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.900
$ 2.900
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7
Botella
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JUGOS DIFERENTES SABORES DE 1,5 LITROS ÍTEM N°43
$ 1.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.650
$ 13.650
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Botella
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AGUA MINERAL SIN GAS 1,5 LITROS ÍTEM N°2
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.300
$ 3.300
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5
Unidad
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TOALLA PAPEL ECONÓMICA ÍTEM N° 90
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.500
$ 5.500
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42
Unidad
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BARRA CEREAL SIMILAR CEREAL BAR (FRUTA) ÍTEM N°17
$ 400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.800
$ 16.800
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Unidad
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EMPANADAS DE HORNO SIN AJÍ ITEM N°33
$ 1.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.900
$ 42.900
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Unidad
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YOGHURT BATIDO, TROZOS DE FRUTAS FRUTILLA ITEM N°98
$ 570,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.540
$ 12.540
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2
Unidad
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SALCHICHAS ITEM N°124
$ 5.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.300
$ 11.300
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Unidad
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VASO PAPEL IMPERMEABILIZADO 100 ML APROX ITEM N°96
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.500
$ 5.500
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4
kilogramo
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HARINA BLANCA ÍTEM N°39
$ 1.690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.760
$ 6.760
Total Neto
$ 148.230
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 28.164
TOTAL OC
$ 176.394
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.