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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3335-2036-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
12-08-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES ELECTRICAS PARA EL DAEM Y JARDINES INFANTILES DESDE 3335-9-LE16/ ESCUELA ALDEA CAMPESINA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3335-9-LE16 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de la Unión
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R.U.T. |
69.200.800-6 |
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Dirección de Facturación |
Cayetano Letelier N° 589 |
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Comuna |
La Unión
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Impuesto |
33050,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Cayetano Letelier N° 589 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Cristhian Eduardo Nova Olivera |
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Razón Social |
CRISTHIAN EDUARDO NOVA OLIVERA
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R.U.T. |
13.586.009-3 |
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Sucursal |
Cristhian Eduardo Nova Olivera |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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72102201
| Instalación o servicio de sistemas de energía eléc | 1 | Unidad no definida | CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES ELECTRICAS | MATERIAL SEGUN FACTURA 58967 |
$ 83.950,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 83.950
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$ 83.950
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72102201
| Instalación o servicio de sistemas de energía eléc | 10 | Unidad no definida | CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES ELECTRICAS | ITEM 50
REPARACIÓN DE FOCOS HALÓGENOS |
$ 9.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 90.000
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$ 90.000
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Total Neto
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$ 173.950
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 33.050
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$ 207.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.