Orden de Compra. Nº3335-2075-SE16 "CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN HOJALATERIA PARA EL DAEM Y JARDINES INFANTILES DESDE 3335-7-LE16/ ESCUELA CUDICO"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de la Unión
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3335-2075-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-08-2016
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN HOJALATERIA PARA EL DAEM Y JARDINES INFANTILES DESDE 3335-7-LE16/ ESCUELA CUDICO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3335-7-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión
R.U.T. 69.200.800-6
Dirección de Unidad de Compra Ramirez 990
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión
R.U.T. 69.200.800-6
Dirección de Facturación Cayetano Letelier N° 589
Comuna La Unión
Impuesto 79412,59
Dirección de Envío de la Factura Cayetano Letelier N° 589
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor roland
Razón Social sociedad comercial von edelsberg limitada
R.U.T. 76.278.013-5
Sucursal roland
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Servicios de hojalatería1Unidad no definidaCONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN HOJALATERIANOMBRE ITEM 34: ROSETA COMBUSTION LENTA GALVANIZADO LATA $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
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Servicios de hojalatería1Unidad no definidaCONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN HOJALATERIMATERIAL SEGUN FACTURA 300450 $ 175.342,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.342 $ 175.342
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Servicios de hojalatería1Unidad no definidaCONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN HOJALATERIAMATERIAL SEGUN FACTURA 300514 $ 23.119,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.119 $ 23.119
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Servicios de hojalatería2Unidad no definidaCONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN HOJALATERIANOMBRE ITEM 31: ROSETA CALENTADOR O COCINA 0,5 MM. GALVANIZADO LATA $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
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Servicios de hojalatería22Unidad no definidaCONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN HOJALATERIANOMBRE ITEM 33: TIRA DE CAÑON ACERO INOXIDABLE DE 5" Y/O 6" X 0.5 MM. $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.000 $ 66.000
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Servicios de hojalatería2Unidad no definidaCONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN HOJALATERIANOMBRE ITEM 35: INTALACION DE SALAMANDRA $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
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Servicios de hojalatería4Unidad no definidaCONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN HOJALATERIANOMBRE ITEM 37: TIRAJE O CORTA FUEGO SALAMANDRA LAMINADO NEGRO $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
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Servicios de hojalatería13Unidad no definidaCONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN HOJALATERIANOMBRE ITEM 48: Proteccion internit pared de 6mm $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000
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Servicios de hojalatería4Unidad no definidaCONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN HOJALATERIANOMBRE ITEM 41: SOMBRERO CALENTADOR O COCINA $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
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Servicios de hojalatería18Unidad no definidaCONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN HOJALATERIAITEM 47 Kilometros Recorridos TRES VUELTAS $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
Total Neto $ 417.961
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 79.413
TOTAL OC $ 497.374


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.