Orden de Compra. Nº
3335-2075-SE16
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CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN HOJALATERIA PARA EL DAEM Y JARDINES INFANTILES DESDE 3335-7-LE16/ ESCUELA CUDICO
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Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de la Unión
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3335-2075-SE16
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
16-08-2016
Nombre de la Orden de Compra
CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN HOJALATERIA PARA EL DAEM Y JARDINES INFANTILES DESDE 3335-7-LE16/ ESCUELA CUDICO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3335-7-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educación
Razón Social
Ilustre Municipalidad de la Unión
R.U.T.
69.200.800-6
Dirección de Unidad de Compra
Ramirez 990
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de la Unión
R.U.T.
69.200.800-6
Dirección de Facturación
Cayetano Letelier N° 589
Comuna
La Unión
Impuesto
79412,59
Dirección de Envío de la Factura
Cayetano Letelier N° 589
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
roland
Razón Social
sociedad comercial von edelsberg limitada
R.U.T.
76.278.013-5
Sucursal
roland
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
73121611
Servicios de hojalatería
1
Unidad no definida
CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN HOJALATERIA
NOMBRE ITEM 34: ROSETA COMBUSTION LENTA GALVANIZADO LATA
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.500
$ 3.500
73121611
Servicios de hojalatería
1
Unidad no definida
CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN HOJALATERI
MATERIAL SEGUN FACTURA 300450
$ 175.342,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 175.342
$ 175.342
73121611
Servicios de hojalatería
1
Unidad no definida
CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN HOJALATERIA
MATERIAL SEGUN FACTURA 300514
$ 23.119,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.119
$ 23.119
73121611
Servicios de hojalatería
2
Unidad no definida
CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN HOJALATERIA
NOMBRE ITEM 31: ROSETA CALENTADOR O COCINA 0,5 MM. GALVANIZADO LATA
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
73121611
Servicios de hojalatería
22
Unidad no definida
CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN HOJALATERIA
NOMBRE ITEM 33: TIRA DE CAÑON ACERO INOXIDABLE DE 5" Y/O 6" X 0.5 MM.
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 66.000
$ 66.000
73121611
Servicios de hojalatería
2
Unidad no definida
CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN HOJALATERIA
NOMBRE ITEM 35: INTALACION DE SALAMANDRA
$ 25.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.000
$ 50.000
73121611
Servicios de hojalatería
4
Unidad no definida
CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN HOJALATERIA
NOMBRE ITEM 37: TIRAJE O CORTA FUEGO SALAMANDRA LAMINADO NEGRO
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.000
$ 8.000
73121611
Servicios de hojalatería
13
Unidad no definida
CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN HOJALATERIA
NOMBRE ITEM 48: Proteccion internit pared de 6mm
$ 5.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 65.000
$ 65.000
73121611
Servicios de hojalatería
4
Unidad no definida
CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN HOJALATERIA
NOMBRE ITEM 41: SOMBRERO CALENTADOR O COCINA
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
73121611
Servicios de hojalatería
18
Unidad no definida
CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN HOJALATERIA
ITEM 47 Kilometros Recorridos TRES VUELTAS
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.000
$ 9.000
Total Neto
$ 417.961
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 79.413
TOTAL OC
$ 497.374
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.