Orden de Compra. Nº3335-211-SE26 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3335-5-LE26, ADQUISICIÓN DE TINTAS TÓNER Y CAJA DE MANTENIMIENTO PARA ESCUELA EL MAITÉN ORD N°109 LEY SEP."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA UNION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3335-211-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-03-2026
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3335-5-LE26, ADQUISICIÓN DE TINTAS TÓNER Y CAJA DE MANTENIMIENTO PARA ESCUELA EL MAITÉN ORD N°109 LEY SEP.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3335-5-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA UNION
R.U.T. 69.200.800-6
Dirección de Unidad de Compra Cayetano Letelier N° 589
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA UNION
R.U.T. 69.200.800-6
Dirección de Facturación Cayetano Letelier N° 589
Comuna La Unión
Impuesto 1310411
Dirección de Envío de la Factura Cayetano Letelier N° 589
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-04-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
Razón Social ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
R.U.T. 7.191.242-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta1UnidadADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ACCESORIOS DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL, DETALLE INDICADO EN FORMULARIO N°3 ECONÓMICO. debe ajustarse a las cantidades e ítem solicitados, señalar los días reales de entrega (considerando días de transporte), revisar detalladamentTINTA EPSON Y TONER BROTHER ORIGINALES, SEGÚN FORMULARIO N°3 Entrega: 9 días hábiles. $ 6.896.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.896.900 $ 6.896.900
Total Neto $ 6.896.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.310.411
TOTAL OC $ 8.207.311


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.