Orden de Compra. Nº3335-2165-SE22 "CONVENIO SUMINISTRO “REPARACIONES DE ELECTRICIDAD PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES D.A.E.M JARDINES INFANTILES VTF Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL LA UNIÓN 2022 DESDE 3335-20-LE22 -ESC. RURAL MASHUE/ ORD N°1003 PLANIFI./SUBV. MANTE"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA UNION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3335-2165-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-11-2022
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO “REPARACIONES DE ELECTRICIDAD PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES D.A.E.M JARDINES INFANTILES VTF Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL LA UNIÓN 2022 DESDE 3335-20-LE22 -ESC. RURAL MASHUE/ ORD N°1003 PLANIFI./SUBV. MANTE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3335-20-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA UNION
R.U.T. 69.200.800-6
Dirección de Unidad de Compra Cayetano Letelier N° 589
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206001 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA UNION
R.U.T. 69.200.800-6
Dirección de Facturación Cayetano Letelier N° 589
Comuna La Unión
Impuesto 30219,12
Dirección de Envío de la Factura Cayetano Letelier N° 589
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cristhian Eduardo Nova Olivera
Razón Social CRISTHIAN EDUARDO NOVA OLIVERA
R.U.T. 13.586.009-3
Sucursal Cristhian Eduardo Nova Olivera
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Servicios de fabricación de equipo de generación, 30Unidad no definidaCONVENIO SUMINISTRO “REPARACIONES DE ELECTRICIDAD PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES D.A.E.M, JARDINES INFANTILES VTF Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL LA UNIÓN, 2022KILOMETRO DE DESPLAZAMIENTO SECTOR RURAL MASHUE ITEM N°85 $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500
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Servicios de fabricación de equipo de generación, 1Unidad no definidaMATERIALES SEGUN COTIZACIÓN N°644967MATERIALES SEGUN COTIZACIÓN N°644967 $ 36.548,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.548 $ 36.548
73171501
Servicios de fabricación de equipo de generación, 1UnidadCONVENIO SUMINISTRO “REPARACIONES DE ELECTRICIDAD PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES D.A.E.M, JARDINES INFANTILES VTF Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL LA UNIÓN, 2022CAMBIO DE INTERRUPTOR 9/12 - 9/15 - 9/24 - 9/32 ITEM N°29 $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
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Servicios de fabricación de equipo de generación, 1UnidadCONVENIO SUMINISTRO “REPARACIONES DE ELECTRICIDAD PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES D.A.E.M, JARDINES INFANTILES VTF Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL LA UNIÓN, 2022CAMBIO DE ENCHUFES DOBLES Y TRIPLES ITEM N°30 $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
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Servicios de fabricación de equipo de generación, 1UnidadCONVENIO SUMINISTRO “REPARACIONES DE ELECTRICIDAD PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES D.A.E.M, JARDINES INFANTILES VTF Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL LA UNIÓN, 2022INSTALACIÓN DE C/ENCHUFES A LA VISTA EN CONDUIT (EMT O PLASTICO) ITEM N°17 $ 23.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.000 $ 23.000
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Servicios de fabricación de equipo de generación, 8UnidadCONVENIO SUMINISTRO “REPARACIONES DE ELECTRICIDAD PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES D.A.E.M, JARDINES INFANTILES VTF Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL LA UNIÓN, 2022INSTALACIÓN Y CAMBIO DE BALLAST, PARTIDORES ITEM N°18 $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.000 $ 64.000
Total Neto $ 159.048
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.219
TOTAL OC $ 189.267


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.