Orden de Compra. Nº3335-2184-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3335-113-L112"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de la Unión
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3335-2184-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-12-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3335-113-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3335-113-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión
R.U.T. 69.200.800-6
Dirección de Unidad de Compra Ramirez 990
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión
R.U.T. 69.200.800-6
Dirección de Facturación Cayetano Letelier N° 589
Comuna La Unión
Impuesto 12402,63
Dirección de Envío de la Factura Cayetano Letelier N° 589
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GABRIELA SILVA
Razón Social GABRIELA DEL PILAR SILVA PALMA
R.U.T. 13.820.112-0
Sucursal GABRIELA SILVA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Instalación o reparación de paredes3,41Unidad no definidaCONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN OBRAS MENORES I. MUNICIPALIDAD DE LA UNION Y SUS SERVICIOS TRASPASADOS SALUD, EDUCACION Y JARDINES INFANTILES VTF. REPOSICION DE VIDRIOS SIMPLE 3MM ITEM III LINEA 7 ESC. PDTE. J.A.R. $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.920 $ 40.920
72101607
Instalación o reparación de paredes1UnidadMATERIALES SEGUN FACTURA Nº 109MATERIALES SEGUN FACTURA Nº 109 $ 24.357,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.357 $ 24.357
Total Neto $ 65.277
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.403
TOTAL OC $ 77.680


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.