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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3335-2184-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
18-12-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3335-113-L112 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3335-113-L112 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de la Unión
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R.U.T. |
69.200.800-6 |
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Dirección de Facturación |
Cayetano Letelier N° 589 |
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Comuna |
La Unión
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Impuesto |
12402,63 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Cayetano Letelier N° 589 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
GABRIELA SILVA |
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Razón Social |
GABRIELA DEL PILAR SILVA PALMA
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R.U.T. |
13.820.112-0 |
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Sucursal |
GABRIELA SILVA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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72101607
| Instalación o reparación de paredes | 3,41 | Unidad no definida | CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN OBRAS MENORES I. MUNICIPALIDAD DE LA UNION Y SUS SERVICIOS TRASPASADOS SALUD, EDUCACION Y JARDINES INFANTILES VTF.
| REPOSICION DE VIDRIOS SIMPLE 3MM
ITEM III LINEA 7
ESC. PDTE. J.A.R. |
$ 12.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 40.920
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$ 40.920
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72101607
| Instalación o reparación de paredes | 1 | Unidad | MATERIALES SEGUN FACTURA Nº 109 | MATERIALES SEGUN FACTURA Nº 109 |
$ 24.357,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 24.357
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$ 24.357
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Total Neto
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$ 65.277
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 12.403
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$ 77.680
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.