|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3335-2196-SE17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
17-08-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3335-81-LE17 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3335-81-LE17 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de la Unión
|
|
R.U.T. |
69.200.800-6 |
|
Dirección de Facturación |
Cayetano Letelier N° 589 |
|
Comuna |
La Unión
|
|
Impuesto |
1483459,01 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Cayetano Letelier N° 589 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
GABRIELA SILVA |
|
Razón Social |
GABRIELA DEL PILAR SILVA PALMA
|
|
R.U.T. |
13.820.112-0 |
|
Sucursal |
GABRIELA SILVA |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72102602
| Instalación de ventanas, puertas o accesorios | 1 | Unidad | CONSTRUCCIÓN ESPACIO CUBIERTO ESCUELA PRESIDENTE JORGE ALESSANDRI RODRIGUEZ SEGUN BASES Y ANEXOS | Construcción espacio cubierto Escuela Presidente Jorge Alessandri Rodriguez |
$ 7.807.679,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 7.807.679
|
$ 7.807.679
|
|
|
Total Neto
|
$ 7.807.679
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 1.483.459
|
|
$ 9.291.138
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.