Orden de Compra. Nº3335-2202-SE10 "MATERIALES VARIOS JARDIN SEMILLITA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de la Unión
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3335-2202-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-12-2010
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES VARIOS JARDIN SEMILLITA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión
R.U.T. 69.200.800-6
Dirección de Unidad de Compra Ramirez 990
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión
R.U.T. 69.200.800-6
Dirección de Facturación Cayetano Letelier N° 589
Comuna La Unión
Impuesto 7483,604955
Dirección de Envío de la Factura Cayetano Letelier N° 589
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado, Librería y Bazar Rolack
Razón Social MARIA FEMIS ROLACK LOPEZ
R.U.T. 8.157.415-4
Sucursal Supermercado, Librería y Bazar Rolack
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora15Unidad no definidaRESMAS PAPEL FOTOCOPIARESMAS PAPEL FOTOCOPIA $ 2.626,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.390 $ 39.387
Total Neto $ 39.387
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.484
TOTAL OC $ 46.871


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.