|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3335-2240-SE17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
21-08-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3335-14-LE17 ESCUELA DIFERENCIAL |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3335-14-LE17 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de la Unión
|
|
R.U.T. |
69.200.800-6 |
|
Dirección de Facturación |
Cayetano Letelier N° 589 |
|
Comuna |
La Unión
|
|
Impuesto |
9801,15 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Cayetano Letelier N° 589 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
HECTOR BUSTOS E HIJO LTDA. |
|
Razón Social |
HECTOR BUSTOS E HIJO LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.909.500-4 |
|
Sucursal |
HECTOR BUSTOS E HIJO LTDA. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72101903
| Carpintería o chapistería de acabados | 40 | Pulgada | “CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN SOLDADURAS PARA EL D.A.E.M. Y JARDINES INFANTILES (V.T.F.)” | SOLDAR COMBUSTION LENTA 1"
LINEA 12 |
$ 1.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 40.000
|
$ 40.000
|
72101903
| Carpintería o chapistería de acabados | 1 | Unidad no definida | “CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN SOLDADURAS PARA EL D.A.E.M. Y JARDINES INFANTILES (V.T.F.)” | MATERIALES SEGUN FACTURA N°380792 |
$ 11.585,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 11.585
|
$ 11.585
|
|
|
Total Neto
|
$ 51.585
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 9.801
|
|
$ 61.386
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.