Orden de Compra. Nº3335-2274-SE17 "CONVENIO DE SUMINISTRO REPARACIONES ELÉCTRICAS PARA EL D.A.E.M Y JARDINES INFANTILES (V.T.F) ORDEN DE COMPRA DESDE 3335-2-LE17 DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de la Unión
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3335-2274-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-08-2017
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO DE SUMINISTRO REPARACIONES ELÉCTRICAS PARA EL D.A.E.M Y JARDINES INFANTILES (V.T.F) ORDEN DE COMPRA DESDE 3335-2-LE17 DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3335-2-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión
R.U.T. 69.200.800-6
Dirección de Unidad de Compra Ramirez 990
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión
R.U.T. 69.200.800-6
Dirección de Facturación Cayetano Letelier N° 589
Comuna La Unión
Impuesto 87805,65
Dirección de Envío de la Factura Cayetano Letelier N° 589
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cristhian Eduardo Nova Olivera
Razón Social CRISTHIAN EDUARDO NOVA OLIVERA
R.U.T. 13.586.009-3
Sucursal Cristhian Eduardo Nova Olivera
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Instalación o servicio de sistemas de energía eléc6Unidad no definidaCONVENIO DE SUMINISTRO REPARACIONES ELÉCTRICAS PARA EL D.A.E.M Y JARDINES INFANTILES V.T.F.INSTALACION DE CENTROS DE ENCHUFES A LA VISTA EN CONDUIT Y/O LEGRAN ITEM 71 $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
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Instalación o servicio de sistemas de energía eléc1UnidadCONVENIO DE SUMINISTRO REPARACIONES ELÉCTRICAS PARA EL D.A.E.M Y JARDINES INFANTILES V.T.F.MATERIALES SEGUN FACTURA N° 435349 BOLETA N°94 $ 152.135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.135 $ 152.135
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Instalación o servicio de sistemas de energía eléc6UnidadCONVENIO DE SUMINISTRO REPARACIONES ELÉCTRICAS PARA EL D.A.E.M Y JARDINES INFANTILES V.T.F.NOMBRE ITEM: INSTALACION DE PUNTOS DE TELEFONO ITEM 94 $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
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Instalación o servicio de sistemas de energía eléc8UnidadCONVENIO DE SUMINISTRO REPARACIONES ELÉCTRICAS PARA EL D.A.E.M Y JARDINES INFANTILES V.T.F.NOMBRE ITEM: INSTALACION PUNTO DE RED ITEM 90 $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000
Total Neto $ 462.135
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 87.806
TOTAL OC $ 549.941


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.