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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3335-2292-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
30-09-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CONVENIO SUMINISTRO PINTURA ORDEN DE COMPRA DESDE 3335-48-LE13 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3335-48-LE13 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de la Unión
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R.U.T. |
69.200.800-6 |
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Dirección de Facturación |
Cayetano Letelier N° 589 |
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Comuna |
La Unión
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Impuesto |
8230,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Cayetano Letelier N° 589 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
HECTOR BUSTOS E HIJA LTDA. |
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Razón Social |
HECTOR BUSTOS E HIJA LIMITADA
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R.U.T. |
76.909.500-4 |
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Sucursal |
HECTOR BUSTOS E HIJA LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72101607
| Instalación o reparación de paredes | 1 | Unidad | MATERIALES SEGUN FACTURA N°115713 | MATERIALES SEGUN FACTURA N°115713 |
$ 13.915,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.915
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$ 13.915
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72101607
| Instalación o reparación de paredes | 1 | Unidad | MATERIALES SEGUN FACTURA N°115671 | MATERIALES SEGUN FACTURA N°115671 |
$ 9.405,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.405
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$ 9.405
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72101607
| Instalación o reparación de paredes | 8 | Metro Cuadrado | CONVENIO SUMINISTRO EN PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR PARA LA I. MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN Y SUS SERVICIOS TRASPASADOS SALUD, EDUCACIÓN Y JARDINES INFANTILES VTF.
| PITURA MUROS (2 MANOS)
LINEA 3 |
$ 2.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.000
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$ 20.000
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Total Neto
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$ 43.320
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 8.231
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$ 51.551
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.