Orden de Compra. Nº
3335-2293-SE15
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SUMINISTRO DE CARPINTERÍA DESDE LICITACIÓN 4777-97 CUDICO
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de la Unión
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3335-2293-SE15
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
07-10-2015
Nombre de la Orden de Compra
SUMINISTRO DE CARPINTERÍA DESDE LICITACIÓN 4777-97 CUDICO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4777-97-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educación
Razón Social
Ilustre Municipalidad de la Unión
R.U.T.
69.200.800-6
Dirección de Unidad de Compra
Ramirez 990
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de la Unión
R.U.T.
69.200.800-6
Dirección de Facturación
Cayetano Letelier N° 589
Comuna
La Unión
Impuesto
99402,87
Dirección de Envío de la Factura
Cayetano Letelier N° 589
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
HECTOR BUSTOS E HIJA LTDA.
Razón Social
HECTOR BUSTOS E HIJA LIMITADA
R.U.T.
76.909.500-4
Sucursal
HECTOR BUSTOS E HIJA LTDA.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
72101607
Instalación o reparación de paredes
6
Unidad no definida
SUMINISTRO DE CARPINTERÍA PARA LA I. MUNICIPALIDAD Y SUS SERVICIOS TRASPASADOS DE SALUD Y EDUCACIÓN DESDE LICITACIÓN 4777-97-LP14
CONSTRUCCION TABIQUE 2 X 3 Y 2 X 4
$ 17.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 105.000
$ 105.000
72101607
Instalación o reparación de paredes
8
Unidad no definida
SUMINISTRO DE CARPINTERÍA PARA LA I. MUNICIPALIDAD Y SUS SERVICIOS TRASPASADOS DE SALUD Y EDUCACIÓN DESDE LICITACIÓN 4777-97-LP14
AISLAN LIBRE SOBRE ENTABLADO
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.000
$ 4.000
72101607
Instalación o reparación de paredes
12
Unidad no definida
SUMINISTRO DE CARPINTERÍA PARA LA I. MUNICIPALIDAD Y SUS SERVICIOS TRASPASADOS DE SALUD Y EDUCACIÓN DESDE LICITACIÓN 4777-97-LP14
CUARTO RODON MDF
$ 900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.800
$ 10.800
72101607
Instalación o reparación de paredes
9
Unidad no definida
SUMINISTRO DE CARPINTERÍA PARA LA I. MUNICIPALIDAD Y SUS SERVICIOS TRASPASADOS DE SALUD Y EDUCACIÓN DESDE LICITACIÓN 4777-97-LP14
GUARDAPOLVO MADERA Y MDF
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.900
$ 9.900
72101607
Instalación o reparación de paredes
4
Unidad no definida
SUMINISTRO DE CARPINTERÍA PARA LA I. MUNICIPALIDAD Y SUS SERVICIOS TRASPASADOS DE SALUD Y EDUCACIÓN DESDE LICITACIÓN 4777-97-LP14
REPOSICION DE VIDRIOS DOBLE 4 MM Y 5 MM
$ 10.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.000
$ 40.000
72101607
Instalación o reparación de paredes
1
Unidad no definida
MATERIAL SEGUN FACTURA Nº Nº 222186
MATERIAL SEGUN FACTURA Nº Nº 222186
$ 8.383,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.383
$ 8.383
72101607
Instalación o reparación de paredes
1
Unidad no definida
MATERIAL SEGUN FACTURA Nº 3934
MATERIAL SEGUN FACTURA Nº 3934
$ 24.790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.790
$ 24.790
72101607
Instalación o reparación de paredes
36
Unidad no definida
KILOMETROS RECORRIDOS SECTOR RURAL
KILOMETROS RECORRIDOS SECTOR RURAL
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.000
$ 18.000
72101607
Instalación o reparación de paredes
8,5
Unidad
SUMINISTRO DE CARPINTERÍA PARA LA I. MUNICIPALIDAD Y SUS SERVICIOS TRASPASADOS DE SALUD Y EDUCACIÓN DESDE LICITACIÓN 4777-97-LP14
DESARME DE TABIQUE, PISO Y TECHUMBRE
$ 5.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.500
$ 42.500
72101607
Instalación o reparación de paredes
16
Unidad
SUMINISTRO DE CARPINTERÍA PARA LA I. MUNICIPALIDAD Y SUS SERVICIOS TRASPASADOS DE SALUD Y EDUCACIÓN DESDE LICITACIÓN 4777-97-LP14
REVESTIMIENTO INTERIOR DUROLAC, VOLCANITA, TERCIADO MUEBLISTA INTERNIT 8MM
$ 8.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 128.000
$ 128.000
72101607
Instalación o reparación de paredes
1
Unidad
MATERIAL SEGUN FACTURA N° 222269
MATERIAL SEGUN FACTURA N° 222269
$ 131.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 131.800
$ 131.800
Total Neto
$ 523.173
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 99.403
TOTAL OC
$ 622.576
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.