|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3335-2294-SE12 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
28-12-2012 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
REPARACIONES VARIAS BUS D.A.E.M. PT- CDGH35 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de la Unión
|
|
R.U.T. |
69.200.800-6 |
|
Dirección de Facturación |
Cayetano Letelier N° 589 |
|
Comuna |
La Unión
|
|
Impuesto |
14070,45 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Cayetano Letelier N° 589 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
TALLER MECANICO GAJARDO |
|
Razón Social |
REMIJIO GAJARDO BARRIGA
|
|
R.U.T. |
3.308.630-K |
|
Sucursal |
TALLER MECANICO GAJARDO |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
81101605
| Servicios electromecánicos | 1 | Unidad no definida | CAMBIAR PERNOS DE PAQUETE DE RESORTE | CAMBIAR PERNOS DE PAQUETE DE RESORTE |
$ 35.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 35.000
|
$ 35.000
|
81101605
| Servicios electromecánicos | 1 | Unidad no definida | CAMBIAR BUJES DE BARRA ESTABILIZADORA | CAMBIAR BUJES DE BARRA ESTABILIZADORA |
$ 25.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 25.000
|
$ 25.000
|
81101605
| Servicios electromecánicos | 1 | Unidad no definida | REPUESTOS SEGUN FACTURA N° 2890 | REPUESTOS SEGUN FACTURA N° 2890 |
$ 14.055,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 14.055
|
$ 14.055
|
|
|
Total Neto
|
$ 74.055
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 14.070
|
|
$ 88.125
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.