Orden de Compra. Nº
3335-2368-SE16
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CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN HOJALATERIA PARA EL DAEM Y JARDINES INFANTILES DESDE 3335-7-LE16 ESCUELA CATAMUTUN
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Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de la Unión
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3335-2368-SE16
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
08-09-2016
Nombre de la Orden de Compra
CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN HOJALATERIA PARA EL DAEM Y JARDINES INFANTILES DESDE 3335-7-LE16 ESCUELA CATAMUTUN
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3335-7-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educación
Razón Social
Ilustre Municipalidad de la Unión
R.U.T.
69.200.800-6
Dirección de Unidad de Compra
Ramirez 990
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de la Unión
R.U.T.
69.200.800-6
Dirección de Facturación
Cayetano Letelier N° 589
Comuna
La Unión
Impuesto
45535,21
Dirección de Envío de la Factura
Cayetano Letelier N° 589
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
roland
Razón Social
sociedad comercial von edelsberg limitada
R.U.T.
76.278.013-5
Sucursal
roland
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
73121611
Servicios de hojalatería
1
Unidad no definida
CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN HOJALATERIA
MATERIAL SEGUN FACTURA 302932
$ 3.951,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.951
$ 3.951
73121611
Servicios de hojalatería
44
Unidad no definida
CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN HOJALATERIA
NOMBRE ITEM 47 Kilometros Recorridos
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.000
$ 22.000
73121611
Servicios de hojalatería
6
Unidad no definida
CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN HOJALATERIA
NOMBRE ITEM 4: CABALLETE GALV. des=30 cm e=0.4mm LATA
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.000
$ 18.000
73121611
Servicios de hojalatería
4
Unidad no definida
CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN HOJALATERI
NOMBRE ITEM 29: PROTECCION CON AISLANTE A CAÑON DE ESTUFAS
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
73121611
Servicios de hojalatería
4
Unidad no definida
CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN HOJALATERIA
NOMBRE ITEM 30: ESCANTILLON COMBUSTION LENTA 6" DOBLE 0,5 MM GALVANIZADO
$ 30.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 120.000
$ 120.000
73121611
Servicios de hojalatería
3
Unidad no definida
CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN HOJALATERIA
NOMBRE ITEM 38: SOMBRERO COMBUSTION LENTA ACERO INOXIDABLE
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.500
$ 10.500
73121611
Servicios de hojalatería
4
Unidad no definida
CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN HOJALATERIA
NOMBRE ITEM 39: TIRA DE CAÑON
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
73121611
Servicios de hojalatería
1
Unidad no definida
CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN HOJALATERIA
MATERIAL SEGUN FACTURA 302932
$ 5.189,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.189
$ 5.189
73121611
Servicios de hojalatería
1
Unidad no definida
CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN HOJALATERIA
MATERIAL SEGUN FACTURA 303449
$ 36.019,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.019
$ 36.019
Total Neto
$ 239.659
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 45.535
TOTAL OC
$ 285.194
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.