Orden de Compra. Nº
3335-2370-SE16
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CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN HOJALATERIA PARA EL DAEM Y JARDINES INFANTILES DESDE 3335-7-LE16 COLEGIO TP N°1 HOV
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Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de la Unión
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3335-2370-SE16
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
08-09-2016
Nombre de la Orden de Compra
CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN HOJALATERIA PARA EL DAEM Y JARDINES INFANTILES DESDE 3335-7-LE16 COLEGIO TP N°1 HOV
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3335-7-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educación
Razón Social
Ilustre Municipalidad de la Unión
R.U.T.
69.200.800-6
Dirección de Unidad de Compra
Ramirez 990
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de la Unión
R.U.T.
69.200.800-6
Dirección de Facturación
Cayetano Letelier N° 589
Comuna
La Unión
Impuesto
54676,68
Dirección de Envío de la Factura
Cayetano Letelier N° 589
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
roland
Razón Social
sociedad comercial von edelsberg limitada
R.U.T.
76.278.013-5
Sucursal
roland
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
73121611
Servicios de hojalatería
3
Unidad no definida
CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN HOJALATERIA
NOMBRE ITEM 48 Proteccion internit pared de 6mm
$ 5.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
73121611
Servicios de hojalatería
1
Unidad no definida
CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN HOJALATERIA
MATERIAL SEGUN FACTURA 304517
$ 7.065,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.065
$ 7.065
73121611
Servicios de hojalatería
1
Unidad no definida
CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN HOJALATERIA
MATERIAL SEGUN FACTURA 304471
$ 1.311,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.311
$ 1.311
73121611
Servicios de hojalatería
1
Unidad no definida
CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN HOJALATERIA
MATERIAL SEGUN FACTURA 304469
$ 55.645,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.645
$ 55.645
73121611
Servicios de hojalatería
2
Unidad no definida
CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN HOJALATERIA
NOMBRE ITEM 29: PROTECCION CON AISLANTE A CAÑON DE ESTUFAS
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
73121611
Servicios de hojalatería
11
Unidad no definida
CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN HOJALATERIA
NOMBRE ITEM 33: TIRA DE CAÑON ACERO INOXIDABLE DE 5" Y/O 6" X 0.5 MM.
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.000
$ 33.000
73121611
Servicios de hojalatería
1
Unidad no definida
CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN HOJALATERIA
NOMBRE ITEM 30: ESCANTILLON COMBUSTION LENTA 6" DOBLE 0,5 MM GALVANIZADO
$ 30.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
73121611
Servicios de hojalatería
2
Unidad no definida
CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN HOJALATERI
NOMBRE ITEM 38: SOMBRERO COMBUSTION LENTA ACERO INOXIDABLE
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.000
$ 7.000
73121611
Servicios de hojalatería
2
Unidad no definida
CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN HOJALATERIA
NOMBRE ITEM 39: TIRA DE CAÑON
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
73121611
Servicios de hojalatería
1
Unidad no definida
CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN HOJALATERIA
NOMBRE ITEM 34: ROSETA COMBUSTION LENTA GALVANIZADO LATA
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.500
$ 3.500
73121611
Servicios de hojalatería
1
Unidad no definida
CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN HOJALATERIA
NOMBRE ITEM 36: INSTALACION DE COMBUSTION LENTA
$ 30.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
73121611
Servicios de hojalatería
2
Unidad no definida
CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN HOJALATERIA
NOMBRE ITEM 40: PROTECCION TECHUMBRE ADICIONAL
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
73121611
Servicios de hojalatería
1
Unidad no definida
CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN HOJALATERIA
MATERIALES SEGUN FACTURA 304332
$ 13.515,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.515
$ 13.515
73121611
Servicios de hojalatería
1
Unidad no definida
CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN HOJALATERIA
MATERIALES SEGUN FACTURA 304262
$ 63.072,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 63.072
$ 63.072
73121611
Servicios de hojalatería
1
Unidad no definida
CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN HOJALATERIA
MATERIALES SEGUN FACTURA 304473
$ 664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 664
$ 664
73121611
Servicios de hojalatería
2
Unidad no definida
CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN HOJALATERIA
NOMBRE ITEM 49 Proteccion internit de piso 8mm
$ 5.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
Total Neto
$ 287.772
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 54.677
TOTAL OC
$ 342.449
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.