Orden de Compra. Nº3335-2599-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3335-81-LE23.,ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y CABLES DE AMPLIFICACIÓN CON INDUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA PARA ESCUELA PRESIDENTE JORGE ALESSANDRI RODRIGUEZ ORD N°170 RECURSOS LEY SEP. "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA UNION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3335-2599-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-12-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3335-81-LE23.,ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y CABLES DE AMPLIFICACIÓN CON INDUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA PARA ESCUELA PRESIDENTE JORGE ALESSANDRI RODRIGUEZ ORD N°170 RECURSOS LEY SEP.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3335-81-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA UNION
R.U.T. 69.200.800-6
Dirección de Unidad de Compra Cayetano Letelier N° 589
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204009-2152204013-2152906001 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA UNION
R.U.T. 69.200.800-6
Dirección de Facturación Cayetano Letelier N° 589
Comuna La Unión
Impuesto 1249950,15
Dirección de Envío de la Factura Cayetano Letelier N° 589
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VIDEOWALL Ingeniería Audiovisual
Razón Social VIDEO WALL CORPORATION SPA
R.U.T. 76.899.690-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VIDEOWALL Ingeniería Audiovisual
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
45111704
Consolas de mezcla de sonidos1UnidadAdquisición de equipos de amplificación y cables según lo detallado en Anexo N°3/ proveedor deberá cotizar cada ítem con la cantidad solicitada, adjuntar ficha técnica detallada/ al ingresar su oferta considerar visita de inducción y puesta en marcha/ cumEQUIPAMIENTO DE AUDIO PROFESIONAL, según requerimientos revisar especificaciones técnicas adjuntas. incluye despacho en dirección indicada en máximo 6 días corridos. $ 6.578.685,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.578.685 $ 6.578.685
Total Neto $ 6.578.685
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.249.950
TOTAL OC $ 7.828.635


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.