Orden de Compra. Nº3335-262-SE23 "CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN PINTURA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES D.A.E.M. JARDINES INFANTILES V.T.F. Y D.A.E.M. DE LA UNIÓN AÑO 2023 DESDE LICITACIÓN PÚBLICA ID N°3335-25-LE23 - ESC. RURAL PILPILCAHUIN ORD. N°166 SUBV. FAEP 2021"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA UNION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3335-262-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-03-2023
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN PINTURA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES D.A.E.M. JARDINES INFANTILES V.T.F. Y D.A.E.M. DE LA UNIÓN AÑO 2023 DESDE LICITACIÓN PÚBLICA ID N°3335-25-LE23 - ESC. RURAL PILPILCAHUIN ORD. N°166 SUBV. FAEP 2021
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3335-25-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA UNION
R.U.T. 69.200.800-6
Dirección de Unidad de Compra Cayetano Letelier N° 589
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208999 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA UNION
R.U.T. 69.200.800-6
Dirección de Facturación Cayetano Letelier N° 589
Comuna La Unión
Impuesto 832101,39
Dirección de Envío de la Factura Cayetano Letelier N° 589
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor contratista
Razón Social JULIO ERWIN CÁRDENAS SILVA
R.U.T. 8.392.365-2
Sucursal contratista
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Servicios de pintura de interiores1Unidad no definidaMATERIALES SEGÚN COTIZACIONES N°29276 Y N°29271MATERIALES SEGÚN COTIZACIONES N°29276 Y N°29271 $ 1.172.481,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.172.481 $ 1.172.481
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Servicios de pintura de interiores320Metro CuadradoCONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN PINTURA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES D.A.E.M. JARDINES INFANTILES V.T.F. Y D.A.E.M. DE LA UNIÓN AÑO 2023 DESDE LICITACIÓN PÚBLICA ID N°3335-25-LE23PINTURA TECHO GALVANIZADO (2 MANOS) ÍTEM N°11 $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 832.000 $ 832.000
72102402
Servicios de pintura de interiores652Metro CuadradoCONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN PINTURA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES D.A.E.M. JARDINES INFANTILES V.T.F. Y D.A.E.M. DE LA UNIÓN AÑO 2023 DESDE LICITACIÓN PÚBLICA ID N°3335-25-LE23PINTURA ESMALTE AL AGUA (2 MANOS) ÍTEM N°08 $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.695.200 $ 1.695.200
72102402
Servicios de pintura de interiores652Metro CuadradoCONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN PINTURA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES D.A.E.M. JARDINES INFANTILES V.T.F. Y D.A.E.M. DE LA UNIÓN AÑO 2023 DESDE LICITACIÓN PÚBLICA ID N°3335-25-LE23LIMPIEZA MURO, CIELO, PUERTA Y VENTANA INTERIOR, AGUA CLORO ÍTEM N°01 $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 423.800 $ 423.800
72102402
Servicios de pintura de interiores320Metro CuadradoCONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN PINTURA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES D.A.E.M. JARDINES INFANTILES V.T.F. Y D.A.E.M. DE LA UNIÓN AÑO 2023 DESDE LICITACIÓN PÚBLICA ID N°3335-25-LE23LIMPIEZA O LAVADO CON HIDROLAVADORA (TECHUMBRE, MUROS Y FACHADA ÍTEM N°22 $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 256.000 $ 256.000
Total Neto $ 4.379.481
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 832.101
TOTAL OC $ 5.211.582


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.