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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3335-265-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
29-03-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CONVENIO DE SUMINISTRO REPARACIONES EN ELECTRICIDAD PARA D.A.E.M. Y JARDINES INFANTILES (V.T.F.) DESDE 3335-28-LE18 ESC. N°1 HONORIO OJEDA VALDERAS"- SUB. MANTENIMIENTO. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3335-28-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de la Unión
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R.U.T. |
69.200.800-6 |
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Dirección de Facturación |
Cayetano Letelier N° 589 |
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Comuna |
La Unión
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Impuesto |
32042,17 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Cayetano Letelier N° 589 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Cristhian Eduardo Nova Olivera |
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Razón Social |
CRISTHIAN EDUARDO NOVA OLIVERA
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R.U.T. |
13.586.009-3 |
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Sucursal |
Cristhian Eduardo Nova Olivera |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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83101801
| Suministro de electricidad monofásica | 18 | Unidad no definida | “CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN ELECTRICIDAD PARA D.A.E.M. Y JARDINES (V.T.F.)” AÑO 2018 | NOMBRE ITEM: INSTALACIÓN Y CAMBIO DE FLUORESCENTES
ITEM 74 |
$ 7.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 126.000
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$ 126.000
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83101801
| Suministro de electricidad monofásica | 1 | Unidad no definida | “CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN ELECTRICIDAD PARA D.A.E.M. Y JARDINES (V.T.F.)” AÑO 2018 | SEGÚN FACTURA N° 3364759
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$ 42.643,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 42.643
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$ 42.643
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Total Neto
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$ 168.643
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 32.042
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$ 200.685
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.