Orden de Compra. Nº3335-2658-SE15 "SUMINISTRO TRABAJOS DE GASFITERIA DESDE LICITACION 4777-98-LP14, ESC. LENGUAJE"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de la Unión
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3335-2658-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-10-2015
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO TRABAJOS DE GASFITERIA DESDE LICITACION 4777-98-LP14, ESC. LENGUAJE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4777-98-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión
R.U.T. 69.200.800-6
Dirección de Unidad de Compra Ramirez 990
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión
R.U.T. 69.200.800-6
Dirección de Facturación Cayetano Letelier N° 589
Comuna La Unión
Impuesto 27121,55
Dirección de Envío de la Factura Cayetano Letelier N° 589
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor roland
Razón Social sociedad comercial von edelsberg limitada
R.U.T. 76.278.013-5
Sucursal roland
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Instalación o reparación de paredes1Unidad no definidaSUMINISTRO TRABAJOS DE GASFITERIA PARA LA I. MUNICIPALIDAD Y SUS SERVICIOS TRASPASADOS DE SALUD Y EDUCACIÓN DESDE LICITACIÓN 4777-98-LP14 NOMBRE ITEM: Instalación gabinete red humeda LINEA 50 $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
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Instalación o reparación de paredes1UnidadSUMINISTRO TRABAJOS DE GASFITERIA PARA LA I. MUNICIPALIDAD Y SUS SERVICIOS TRASPASADOS DE SALUD Y EDUCACIÓN DESDE LICITACIÓN 4777-98-LP14 CU 1" - 1 1/2" LINEA 95 $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
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Instalación o reparación de paredes5UnidadSUMINISTRO TRABAJOS DE GASFITERIA PARA LA I. MUNICIPALIDAD Y SUS SERVICIOS TRASPASADOS DE SALUD Y EDUCACIÓN DESDE LICITACIÓN 4777-98-LP14 Codo Tee coplas terminales Cobre 1" a 2" LINEA 98 $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
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Instalación o reparación de paredes1UnidadSUMINISTRO TRABAJOS DE GASFITERIA PARA LA I. MUNICIPALIDAD Y SUS SERVICIOS TRASPASADOS DE SALUD Y EDUCACIÓN DESDE LICITACIÓN 4777-98-LP14 Llave de paso tipo bola LINEA 65 $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
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Instalación o reparación de paredes1UnidadSUMINISTRO TRABAJOS DE GASFITERIA PARA LA I. MUNICIPALIDAD Y SUS SERVICIOS TRASPASADOS DE SALUD Y EDUCACIÓN DESDE LICITACIÓN 4777-98-LP14 MATERIALES SEGUN FACTURA 225437-225387 $ 13.132,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.132 $ 13.132
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Instalación o reparación de paredes1UnidadSUMINISTRO TRABAJOS DE GASFITERIA PARA LA I. MUNICIPALIDAD Y SUS SERVICIOS TRASPASADOS DE SALUD Y EDUCACIÓN DESDE LICITACIÓN 4777-98-LP14 MATERIAL SEGUN FACTURA $ 65.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.445 $ 65.445
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Instalación o reparación de paredes1UnidadSUMINISTRO TRABAJOS DE GASFITERIA PARA LA I. MUNICIPALIDAD Y SUS SERVICIOS TRASPASADOS DE SALUD Y EDUCACIÓN DESDE LICITACIÓN 4777-98-LP14 MATERIALES SEGUN FACTURA Nº 579 $ 20.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.168 $ 20.168
Total Neto $ 142.745
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.122
TOTAL OC $ 169.867


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.