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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3335-2874-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-09-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3335-7-LE17 CONVENIO SUMINISTRO PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR OFICINAS D.A.E.M. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3335-7-LE17 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de la Unión
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R.U.T. |
69.200.800-6 |
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Dirección de Facturación |
Cayetano Letelier N° 589 |
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Comuna |
La Unión
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Impuesto |
2325580,81 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Cayetano Letelier N° 589 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
contratista |
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Razón Social |
JULIO ERWIN CARDENAS SILVA
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R.U.T. |
8.392.365-2 |
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Sucursal |
contratista |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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22101614
| Revestimientos de pavimento de hormigón | 1 | Unidad no definida | MATERIALES SEGÚN FACTURAS: N°604 - N°624 - N°631 - N°82752958 - N°17548296 - N°566770 - N°566773 - N°378086 - N°566805 - N°82829118. | MATERIALES SEGÚN FACTURAS: N°604 - N°624 - N°631 - N°82752958 - N°17548296 - N°566770 - N°566773 - N°378086 - N°566805 - N°82829118. |
$ 1.395.470,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.395.470
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$ 1.395.470
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22101614
| Revestimientos de pavimento de hormigón | 1 | Unidad no definida | MATERIALES SEGÚN FACTURAS: N°432222 - N°432680 - N°84043718 - N°433262 - N°433926 - N°434434 - N°435084 - N°431000. | MATERIALES SEGÚN FACTURAS: N°432222 - N°432680 - N°84043718 - N°433262 - N°433926 - N°434434 - N°435084 - N°431000. |
$ 668.457,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 668.457
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$ 668.457
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22101614
| Revestimientos de pavimento de hormigón | 1 | Unidad no definida | MATERIALES SEGÚN FACTURAS: N°379020 - N°379065 - N°379082 - N°83176764 - N°379698 - N°566864 - N°379925 - N°380712 - N°431026 - N°431420. | MATERIALES SEGÚN FACTURAS: N°379020 - N°379065 - N°379082 - N°83176764 - N°379698 - N°566864 - N°379925 - N°380712 - N°431026 - N°431420. |
$ 511.572,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 511.572
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$ 511.572
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22101614
| Revestimientos de pavimento de hormigón | 3334 | Metro Cuadrado | CONVENIO SUMINISTRO PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR PARA EL D.A.E.M. Y JARDINES INFANTILES (V.T.F.) DESDE LICITACIÓN N°3335-7-LE17
| NOMBRE ITEM: PINTURA ESMALTE (2 MANOS) SIN EMP.
LINEA N°05 |
$ 1.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.667.600
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$ 4.667.600
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22101614
| Revestimientos de pavimento de hormigón | 4506 | Metro Cuadrado | CONVENIO SUMINISTRO PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR PARA EL D.A.E.M. Y JARDINES INFANTILES (V.T.F.) DESDE LICITACIÓN N°3335-7-LE17
| NOMBRE ITEM: LIMPIEZA MURO, CIELO PUERTA Y VENTANA INTERIOR, AGUA CLORO
LINEA N°32
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$ 500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.253.000
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$ 2.253.000
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22101614
| Revestimientos de pavimento de hormigón | 3334 | Metro Cuadrado | CONVENIO SUMINISTRO PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR PARA EL D.A.E.M. Y JARDINES INFANTILES (V.T.F.) DESDE LICITACIÓN N°3335-7-LE17
| NOMBRE ITEM: PINTURA LATEX 1 MANO S/EMP.
LINEA N°06 |
$ 700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.333.800
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$ 2.333.800
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22101614
| Revestimientos de pavimento de hormigón | 410 | Metro Cuadrado | CONVENIO SUMINISTRO PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR PARA EL D.A.E.M. Y JARDINES INFANTILES (V.T.F.) DESDE LICITACIÓN N°3335-7-LE17
| NOMBRE ITEM: EMPASTADO SOBRE ESTUCO
LINEA N°03
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$ 1.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 410.000
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$ 410.000
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Total Neto
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$ 12.239.899
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.325.581
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$ 14.565.480
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.