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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3335-2914-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-06-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3335-14-LE18 PLANIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURA D.A.E.M. ORD. 451 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3335-14-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de la Unión
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R.U.T. |
69.200.800-6 |
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Dirección de Facturación |
Cayetano Letelier N° 589 |
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Comuna |
La Unión
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Impuesto |
14609,2425 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Cayetano Letelier N° 589 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA |
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Razón Social |
COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA
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R.U.T. |
77.071.100-2 |
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Sucursal |
COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31162404
| Grapas de ferretería | 3 | Par | CONVENIO SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERÍA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA DIFERENTES REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, JARDINES INFANTILES Y DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE LA UNIÓN 2018. | ZAPATOS SEGURIDAD QUEBEC 400
ÍTEM N° 3.361
TALLA N°42 - TALLA N°43 - TALLA N°44 (01 PAR C/TALLA)
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$ 25.630,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 76.890
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$ 76.891
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Total Neto
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$ 76.891
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 14.609
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$ 91.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.