Orden de Compra. Nº3335-3142-SE15 "SUMINISTRO DE PINTURA DESDE LICITACIÓN 4777-109-LP14 , JARDIN VISTA HERMOSA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de la Unión
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3335-3142-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-11-2015
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE PINTURA DESDE LICITACIÓN 4777-109-LP14 , JARDIN VISTA HERMOSA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4777-109-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión
R.U.T. 69.200.800-6
Dirección de Unidad de Compra Ramirez 990
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión
R.U.T. 69.200.800-6
Dirección de Facturación Cayetano Letelier N° 589
Comuna La Unión
Impuesto 751641,71
Dirección de Envío de la Factura Cayetano Letelier N° 589
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor contratista
Razón Social JULIO ERWIN CARDENAS SILVA
R.U.T. 8.392.365-2
Sucursal contratista
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Instalación o reparación de paredes1020UnidadSUMINISTRO DE PINTURA PARA LA I. MUNICIPALIDAD Y SUS SERVICIOS TRASPASADOS DE SALUD Y EDUCACIÓN DESDE LICITACIÓN 4777-109-LP14 NOMBRE ITEM: PINTURA ESMALTE (2 MANOS) SIN EMP. LINEA 5 $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.530.000 $ 1.530.000
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Instalación o reparación de paredes1UnidadSUMINISTRO DE PINTURA PARA LA I. MUNICIPALIDAD Y SUS SERVICIOS TRASPASADOS DE SALUD Y EDUCACIÓN DESDE LICITACIÓN 4777-109-LP14 MATERIALES SEGUN FACTURA Nº 227276-227315-210606-227399-227451-227554-227635-227901-228165-228187-228436-228479-228750. $ 956.009,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 956.009 $ 956.009
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Instalación o reparación de paredes1350Metro CuadradoSUMINISTRO DE PINTURA PARA LA I. MUNICIPALIDAD Y SUS SERVICIOS TRASPASADOS DE SALUD Y EDUCACIÓN DESDE LICITACIÓN 4777-109-LP14 NOMBRE ITEM: LIMPIEZA MURO, CIELO PUERTA Y VENTANA INTERIOR, AGUA CLORO LINEA 32 $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 810.000 $ 810.000
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Instalación o reparación de paredes330Metro CuadradoSUMINISTRO DE PINTURA PARA LA I. MUNICIPALIDAD Y SUS SERVICIOS TRASPASADOS DE SALUD Y EDUCACIÓN DESDE LICITACIÓN 4777-109-LP14 NOMBRE ITEM: PINTURA TECHO GALV. NUEVO (2 MANOS) LINEA 8 $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 660.000 $ 660.000
Total Neto $ 3.956.009
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 751.642
TOTAL OC $ 4.707.651


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.