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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3335-3281-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
10-12-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
TONER 49A OFICINA CONT. DAEM |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de la Unión
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R.U.T. |
69.200.800-6 |
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Dirección de Facturación |
Cayetano Letelier N° 589 |
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Comuna |
La Unión
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Impuesto |
12757,17 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Cayetano Letelier N° 589 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
LA UNION |
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Razón Social |
MAXISERVICIOS SpA
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R.U.T. |
76.278.506-4 |
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Sucursal |
LA UNION |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44103103
| Tóner | 1 | Unidad no definida | TONER 49A OFICINA CONT. DAEM | TONER 49A OFICINA CONT. DAEM |
$ 67.143,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 67.143
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$ 67.143
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Total Neto
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$ 67.143
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 12.757
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$ 79.900
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.