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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3335-3503-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-07-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN HORMIGÓN PARA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3335-6-LE17 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de la Unión
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R.U.T. |
69.200.800-6 |
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Dirección de Facturación |
Cayetano Letelier N° 589 |
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Comuna |
La Unión
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Impuesto |
691059,83 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Cayetano Letelier N° 589 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
HECTOR BUSTOS E HIJO LTDA. |
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Razón Social |
HECTOR BUSTOS E HIJO LIMITADA
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R.U.T. |
76.909.500-4 |
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Sucursal |
HECTOR BUSTOS E HIJO LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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22101614
| Revestimientos de pavimento de hormigón | 9,5 | Unidad no definida | CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN HORMIGON | NOMBRE ITEM: HORMIG. 300 KG/C/M3 VIG/LOSA
LINEA 14 |
$ 15.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 142.500
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$ 142.500
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22101614
| Revestimientos de pavimento de hormigón | 1 | Unidad no definida | CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN HORMIGON | MATERIALES SEGUN FACTURAS N° 88869405-2833692-2833702-19-5334-807-493668-5101-931-808-5628-5438 |
$ 3.134.657,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.134.657
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$ 3.134.657
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22101614
| Revestimientos de pavimento de hormigón | 300 | Unidad no definida | CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN HORMIGON | NOMBRE ITEM: ENFIERRADURA
LINEA 31 |
$ 1.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 360.000
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$ 360.000
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Total Neto
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$ 3.637.157
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 691.060
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$ 4.328.217
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.