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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3335-3712-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
22-12-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN GASFITERIA PARA EL DAEM Y JARDINES INFANTILES DESDE 3335-6-LE16/ESCUELA EL MAITEN |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3335-6-LE16 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de la Unión
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R.U.T. |
69.200.800-6 |
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Dirección de Facturación |
Cayetano Letelier N° 589 |
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Comuna |
La Unión
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Impuesto |
31745,96 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Cayetano Letelier N° 589 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
HECTOR BUSTOS E HIJO LTDA. |
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Razón Social |
HECTOR BUSTOS E HIJO LIMITADA
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R.U.T. |
76.909.500-4 |
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Sucursal |
HECTOR BUSTOS E HIJO LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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22101614
| Revestimientos de pavimento de hormigón | 1 | Unidad no definida | CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN GASFITERIA | MATERIAL SEGUN FACTURA 351697 |
$ 14.851,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.851
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$ 14.851
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22101614
| Revestimientos de pavimento de hormigón | 1 | Unidad no definida | CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN GASFITERIA | MATERIAL SEGUN FACTURA 351825 |
$ 882,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 882
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$ 882
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22101614
| Revestimientos de pavimento de hormigón | 1 | Unidad no definida | CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN GASFITERIA | MATERIAL SEGUN FACTURA 333751 |
$ 18.042,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.042
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$ 18.042
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22101614
| Revestimientos de pavimento de hormigón | 1 | Unidad no definida | CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN GASFITERIA | MATERIAL SEGUN FACTURA 14211888 |
$ 4.697,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.697
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$ 4.697
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22101614
| Revestimientos de pavimento de hormigón | 1 | Unidad no definida | CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN GASFITERIA | MATERIAL SEGUN FACTURA 12858657 |
$ 18.612,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.612
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$ 18.612
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22101614
| Revestimientos de pavimento de hormigón | 5,5 | Unidad no definida | CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN GASFITERIA | ITEM 100 Filtración en interior con picado superficial de muro y posterior reposición |
$ 20.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 110.000
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$ 110.000
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Total Neto
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$ 167.084
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 31.746
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$ 198.830
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.