Orden de Compra. Nº3335-391-SE20 "“CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN ELECTRICIDAD PARA D.A.E.M. Y JARDINES (V.T.F.)”, AÑO 2019 DESDE LICITACIÓN PÚBLICA ID N°3335-48-LE19 . LICEO PLANIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURA ORD.N°179.FONDOS,SUBVENCIÓN MANTENIMIENTO."
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de la Unión
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3335-391-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-04-2020
Nombre de la Orden de Compra “CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN ELECTRICIDAD PARA D.A.E.M. Y JARDINES (V.T.F.)”, AÑO 2019 DESDE LICITACIÓN PÚBLICA ID N°3335-48-LE19 . LICEO PLANIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURA ORD.N°179.FONDOS,SUBVENCIÓN MANTENIMIENTO.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3335-48-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión
R.U.T. 69.200.800-6
Dirección de Unidad de Compra Cayetano Letelier N° 589
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión
R.U.T. 69.200.800-6
Dirección de Facturación Cayetano Letelier N° 589
Comuna La Unión
Impuesto 11400
Dirección de Envío de la Factura Cayetano Letelier N° 589
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cristhian Eduardo Nova Olivera
Razón Social CRISTHIAN EDUARDO NOVA OLIVERA
R.U.T. 13.586.009-3
Sucursal Cristhian Eduardo Nova Olivera
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléc3Unidad no definida“CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN ELECTRICIDAD PARA D.A.E.M. Y JARDINES (V.T.F.)”, AÑO 2019 DESDE LICITACIÓN PÚBLICA ID N°3335-48-LE19REPARACION CORTO CIRCUITO EN ENCHUFES, INTERRUPTORES, ALUMBRADO, TABLERO Y AUTOMATICO ÍTEM N°47 $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
Total Neto $ 60.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.400
TOTAL OC $ 71.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.