Orden de Compra. Nº3335-398-SE20 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3335-41-LE20"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de la Unión
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3335-398-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-11-2020
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3335-41-LE20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3335-41-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión
R.U.T. 69.200.800-6
Dirección de Unidad de Compra Cayetano Letelier N° 589
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión
R.U.T. 69.200.800-6
Dirección de Facturación CAYETANO LETELIER #589 , CIUDAD DE LA UNIÓN
Comuna Villarrica
Impuesto 41245,39
Dirección de Envío de la Factura CAYETANO LETELIER #589 , CIUDAD DE LA UNIÓN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JSC SPA
Razón Social JSC INGENIERIA Y PROYECTOS SPA.
R.U.T. 76.738.976-0
Sucursal JSC SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102301
Supervisión de instalación, ajuste o mantenimiento1Unidad no definidaCONVENIO SUMINISTRO INSTALACIONES Y REPARACIONES RED DE GAS PARA ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES D.A.E.M. Y JARDINES INFANTILES (V.T.F.) AÑO 2020 // Ver bases y anexos adjuntos MATERIALES SEGUN FACTURAS 16711-7835-34608 $ 67.201,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.201 $ 67.201
72102301
Supervisión de instalación, ajuste o mantenimiento de calderas6UnidadCONVENIO SUMINISTRO INSTALACIONES Y REPARACIONES RED DE GAS PARA ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES D.A.E.M. Y JARDINES INFANTILES (V.T.F.) AÑO 2020 // Ver bases y anexos adjuntos 2 TUBERÍAS 2.2 Reparación de fuga de gas $ 24.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.880 $ 149.880
Total Neto $ 217.081
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.245
TOTAL OC $ 258.326


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.