Orden de Compra. Nº3335-41-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3335-17-LE24 CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN PINTURA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES D.A.E.M. JARDINES INFANTILES V.T.F. Y D.A.E.M. LA UNIÓN AÑO 2024 ORD N°100 AREA PLANIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURA SUBVENCIÓN MANTENIMIENTO."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA UNION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3335-41-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-02-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3335-17-LE24 CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN PINTURA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES D.A.E.M. JARDINES INFANTILES V.T.F. Y D.A.E.M. LA UNIÓN AÑO 2024 ORD N°100 AREA PLANIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURA SUBVENCIÓN MANTENIMIENTO.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3335-17-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA UNION
R.U.T. 69.200.800-6
Dirección de Unidad de Compra Cayetano Letelier N° 589
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206001 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA UNION
R.U.T. 69.200.800-6
Dirección de Facturación Cayetano Letelier N° 589
Comuna La Unión
Impuesto 34574,49
Dirección de Envío de la Factura Cayetano Letelier N° 589
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor contratista
Razón Social JULIO ERWIN CÁRDENAS SILVA
R.U.T. 8.392.365-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal contratista
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102401
Servicios de pintura de exteriores1Unidad no definidaMATERIALES SEGUN COTIZACIÓN N°51073MATERIALES SEGUN COTIZACIÓN N°51073 $ 34.071,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.071 $ 34.071
72102401
Servicios de pintura de exteriores51Metro CuadradoCONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN PINTURA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES D.A.E.M. JARDINES INFANTILES V.T.F. Y DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LA UNIÓN AÑO 2024. ver bases administrativas y anexos adjuntos.LIMPIEZA MURO, CIELO PUERTA Y VENTANA INTERIOR, AGUA CLORO. ITEM N°1 $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.700 $ 35.700
72102401
Servicios de pintura de exteriores51Metro CuadradoCONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN PINTURA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES D.A.E.M. JARDINES INFANTILES V.T.F. Y DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LA UNIÓN AÑO 2024. ver bases administrativas y anexos adjuntos.PINTURA OLEO (2 MANOS) ITEM N°7 $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.200 $ 112.200
Total Neto $ 181.971
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.574
TOTAL OC $ 216.545


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.