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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3335-4127-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-11-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN HOJALATERÍA ORDEN DE COMPRA DESDE 3335-13-LE17 ESCUELA DIFERENCIAL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3335-13-LE17 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de la Unión
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R.U.T. |
69.200.800-6 |
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Dirección de Facturación |
Cayetano Letelier N° 589 |
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Comuna |
La Unión
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Impuesto |
48924,24 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Cayetano Letelier N° 589 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
EMPRESA EIRL |
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Razón Social |
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA ROB
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R.U.T. |
76.046.306-k |
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Sucursal |
EMPRESA EIRL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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73121611
| Servicios de hojalatería | 4 | Unidad no definida | CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN HOJALATERÍA PARA EL D.A.E.M. Y JARDINES INFANTILES (V.T.F.) | NOMBRE ITEM: SOMBRERO COMBUSTION LENTA ACERO INOXIDABLE
ITEM 38 |
$ 3.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.800
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$ 12.800
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73121611
| Servicios de hojalatería | 1 | Unidad no definida | CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN HOJALATERÍA PARA EL D.A.E.M. Y JARDINES INFANTILES (V.T.F.) | NOMBRE ITEM: TIRA DE CAÑON ACERO INOXIDABLE DE 5" Y/O 6" X 0.5 MM.
ITEM 33 |
$ 2.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.500
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$ 2.500
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73121611
| Servicios de hojalatería | 60 | Unidad no definida | CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN HOJALATERÍA PARA EL D.A.E.M. Y JARDINES INFANTILES (V.T.F.) | NOMBRE ITEM: ABRAZADERA CANALES DES=45 cm
ITEM 27 |
$ 2.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 120.000
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$ 120.000
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73121611
| Servicios de hojalatería | 1 | Unidad no definida | CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN HOJALATERÍA PARA EL D.A.E.M. Y JARDINES INFANTILES (V.T.F.) | MATERIAL SEGUN FACTURAS 473087-473493-473488 |
$ 122.196,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 122.196
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$ 122.196
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Total Neto
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$ 257.496
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 48.924
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$ 306.420
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.