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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3335-4202-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
04-09-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR PARA D.A.E.M. Y JADINES (V.T.F.) DESDE 3335-17-LE18 ESCUELA CATAMUTUN |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3335-17-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de la Unión
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R.U.T. |
69.200.800-6 |
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Dirección de Facturación |
Cayetano Letelier N° 589 |
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Comuna |
La Unión
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Impuesto |
368668,59 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Cayetano Letelier N° 589 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
contratista |
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Razón Social |
JULIO ERWIN CARDENAS SILVA
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R.U.T. |
8.392.365-2 |
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Sucursal |
contratista |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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22101614
| Revestimientos de pavimento de hormigón | 570 | Unidad no definida | CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR PARA D.A.E.M. Y JARDINES (V.T.F.) | NOMBRE ITEM: PINTURA ESMALTE (2 MANOS) SIN EMP.
ITEM 6 |
$ 1.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 855.000
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$ 855.000
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22101614
| Revestimientos de pavimento de hormigón | 1 | Unidad no definida | CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR PARA D.A.E.M. Y JARDINES (V.T.F.) | MATERIALES SEGUN FACTURA S 519468-519641-519835-520073 |
$ 563.361,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 563.361
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$ 563.361
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72101903
| Carpintería o chapistería de acabados | 570 | Unidad no definida | CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR PARA D.A.E.M. Y JARDINES (V.T.F.) | NOMBRE ITEM: LIMPIEZA CON HIDROLAVADORA
ITEM 41 |
$ 800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 456.000
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$ 456.000
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72101903
| Carpintería o chapistería de acabados | 132 | Unidad no definida | CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR PARA D.A.E.M. Y JARDINES (V.T.F.) | NOMBRE ITEM: KILOMETRO RECORRIDO 6 VIAJES
ITEM 38 |
$ 500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 66.000
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$ 66.000
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Total Neto
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$ 1.940.361
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 368.669
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$ 2.309.030
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.