Orden de Compra. Nº3335-4208-SE18 "CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR PARA D.A.E.M. Y JADINES (V.T.F.) DESDE 3335-17-LE18 ESCUELA PUERTO NUEVO"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de la Unión
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3335-4208-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-09-2018
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR PARA D.A.E.M. Y JADINES (V.T.F.) DESDE 3335-17-LE18 ESCUELA PUERTO NUEVO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3335-17-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión
R.U.T. 69.200.800-6
Dirección de Unidad de Compra Cayetano Letelier N° 589
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión
R.U.T. 69.200.800-6
Dirección de Facturación Cayetano Letelier N° 589
Comuna La Unión
Impuesto 393018,23
Dirección de Envío de la Factura Cayetano Letelier N° 589
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor contratista
Razón Social JULIO ERWIN CARDENAS SILVA
R.U.T. 8.392.365-2
Sucursal contratista
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Revestimientos de pavimento de hormigón263Unidad no definidaCONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR PARA D.A.E.M. Y JARDINES (V.T.F.)NOMBRE ITEM: LIMPIEZA MURO, CIELO PUERTA Y VENTANA INTERIOR, AGUA CLORO ITEM 33 $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.800 $ 157.800
22101614
Revestimientos de pavimento de hormigón690Unidad no definidaCONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR PARA D.A.E.M. Y JARDINES (V.T.F.)NOMBRE ITEM: PINTURA ESMALTE (2 MANOS) SIN EMP. ITEM 6 $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.035.000 $ 1.035.000
22101614
Revestimientos de pavimento de hormigón1Unidad no definidaCONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR PARA D.A.E.M. Y JARDINES (V.T.F.)MATERIALES SEGUN FACTURAS 525502-461580-1767-462332 $ 544.717,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 544.717 $ 544.717
72101903
Carpintería o chapistería de acabados270Unidad no definidaCONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR PARA D.A.E.M. Y JARDINES (V.T.F.)NOMBRE ITEM: PINTURA LATEX U OLEO OPACO1 MANO S/EMP. ITEM 7 $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.000 $ 216.000
72101903
Carpintería o chapistería de acabados230Unidad no definidaCONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR PARA D.A.E.M. Y JARDINES (V.T.F.)NOMBRE ITEM: KILOMETRO RECORRIDO 5 VIAJES ITEM 38 $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.000 $ 115.000
Total Neto $ 2.068.517
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 393.018
TOTAL OC $ 2.461.535


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.