|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3335-4351-SE18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
14-09-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN CARPINTERÍA PARA D.A.E.M. Y JARDINES (V.T.F.) DESDE 3335-22-LE18 LICEO R.A.A.C. ORD. INT. Nº 707 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3335-22-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de la Unión
|
|
R.U.T. |
69.200.800-6 |
|
Dirección de Facturación |
Cayetano Letelier N° 589 |
|
Comuna |
La Unión
|
|
Impuesto |
303015,99 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Cayetano Letelier N° 589 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
EMPRESA EIRL |
|
Razón Social |
Servicios Sanitarios Roberto Carrasco Tejeda e.i.r
|
|
R.U.T. |
76.046.306-k |
|
Sucursal |
EMPRESA EIRL |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72101903
| Carpintería o chapistería de acabados | 3 | Unidad no definida | CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN CARPINTERIA PARA D.A.E.M. Y JARDINES (V.T.F.) | NOMBRE ITEM: RETIRO DE ESCOMBROS
ITEM 169
|
$ 5.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 15.000
|
$ 15.000
|
72101903
| Carpintería o chapistería de acabados | 353,66 | Unidad no definida | CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN CARPINTERIA PARA D.A.E.M. Y JARDINES (V.T.F.) | NOMBRE ITEM: INSTALACIÓN CINTA ANTIDESLIZANTE
ITEM 166
|
$ 2.200,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 778.052
|
$ 778.052
|
72101903
| Carpintería o chapistería de acabados | 180 | Unidad no definida | CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN CARPINTERÍA PARA D.A.E.M. Y JARDINES (V.T.F.)
| NOMBRE ITEM: CAMBIO DE CLAVOS Y TORNILLOS EN TECHUMBRE
ITEM 120 |
$ 1.600,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 288.000
|
$ 288.000
|
72101903
| Carpintería o chapistería de acabados | 1 | Unidad no definida | CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN CARPINTERÍA PARA D.A.E.M. Y JARDINES (V.T.F.)
| MATERIALES SEGÚN FACTURA 460626 |
$ 513.769,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 513.769
|
$ 513.769
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.594.821
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 303.016
|
|
$ 1.897.837
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.