|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3335-461-SE18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
21-03-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3335-31-LE17 VEHICULO D.A.E.M. DHGZ - 14 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3335-31-LE17 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de la Unión
|
|
R.U.T. |
69.200.800-6 |
|
Dirección de Facturación |
Cayetano Letelier N° 589 |
|
Comuna |
La Unión
|
|
Impuesto |
138662 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Cayetano Letelier N° 589 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
servicio mantencion jtp |
|
Razón Social |
JORGE AGUSTIN TEJEDA BRANDAU
|
|
R.U.T. |
8.729.005-0 |
|
Sucursal |
servicio mantencion jtp |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
81101605
| Servicios electromecánicos | 1 | Unidad no definida | CONVENIO DE SUMINISTRO RAPARACINES MECANICAS DE VEHICULOS PARA EL DAEM DE LA UNION LICITACION Nº 3335-31-LE16 | REPARACION CAJA DE DIRECCION
LINEA Nº 50 |
$ 120.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 120.000
|
$ 120.000
|
81101605
| Servicios electromecánicos | 2 | Unidad no definida | CONVENIO DE SUMINISTRO RAPARACINES MECANICAS DE VEHICULOS PARA EL DAEM DE LA UNION LICITACION Nº 3335-31-LE16 | ENGRASE RODAMINETO MAZA DELANTERO |
$ 30.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 60.000
|
$ 60.000
|
81101605
| Servicios electromecánicos | 1 | Unidad no definida | CONVENIO DE SUMINISTRO RAPARACINES MECANICAS DE VEHICULOS PARA EL DAEM DE LA UNION LICITACION Nº 3335-31-LE16 | REGULACION FRENO COMPLETO |
$ 45.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 45.000
|
$ 45.000
|
81101605
| Servicios electromecánicos | 1 | Unidad no definida | CONVENIO DE SUMINISTRO RAPARACINES MECANICAS DE VHEICULOS PARA EL DAEM DE LA UNION LICITACION Nº 3335-31-LE16 | MATERIAL SEGUN FACTURA Nº 1054 |
$ 504.800,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 504.800
|
$ 504.800
|
|
|
Total Neto
|
$ 729.800
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 138.662
|
|
$ 868.462
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.