Orden de Compra. Nº
3335-538-SE21
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CONVENIO SUMINISTRO “HOJALATERÍA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES D.A.E.M, JARDINES INFANTILES VTF Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL LA UNIÓN, 2021” DESDE LICITACIÓN PÚBLICA ID 3335-1-LE21 ESCUELA LOS ESTEROS FAEP 2019
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Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de la Unión
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3335-538-SE21
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
17-06-2021
Nombre de la Orden de Compra
CONVENIO SUMINISTRO “HOJALATERÍA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES D.A.E.M, JARDINES INFANTILES VTF Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL LA UNIÓN, 2021” DESDE LICITACIÓN PÚBLICA ID 3335-1-LE21 ESCUELA LOS ESTEROS FAEP 2019
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3335-1-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educación
Razón Social
Ilustre Municipalidad de la Unión
R.U.T.
69.200.800-6
Dirección de Unidad de Compra
Cayetano Letelier N° 589
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de la Unión
R.U.T.
69.200.800-6
Dirección de Facturación
Cayetano Letelier N° 589
Comuna
La Unión
Impuesto
845538,95
Dirección de Envío de la Factura
Cayetano Letelier N° 589
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
HECTOR EDUARDO
Razón Social
CONSTRUCCIONES HECTOR EDUARDO BUSTOS CUEVAS E.I.R.
R.U.T.
76.858.542-3
Sucursal
HECTOR EDUARDO
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
73121611
Servicios de hojalatería
247
Unidad no definida
CONVENIO SUMINISTRO “HOJALATERÍA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES D.A.E.M, JARDINES INFANTILES VTF Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL LA UNIÓN, 2021” DESDE LICITACIÓN PÚBLICA ID 3335-1-LE21
CANALESTAS PVC 112 mm 4m + Accesorios: tapas, Ganchos, bajadas cementar u Otros (Diferentes Colores) ÍTEM N° 54
$ 8.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.976.000
$ 1.976.000
73121611
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12
Unidad no definida
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TUBO BAJADA 3000 mm + Accesorios: ganchos tradicional, Abrasaderas, Codos 45° o 67,5° (diferentes Colores) ÍTEM N° 55
$ 6.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 72.000
$ 72.000
73121611
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17
Unidad no definida
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Cambio o Reposicion de Tapacan, Pino IPV cepillado 4" a 10", con 2 a 3 manos de Esmalte. ÍTEM N°67
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 51.000
$ 51.000
73121611
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8
Unidad no definida
CONVENIO SUMINISTRO “HOJALATERÍA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES D.A.E.M, JARDINES INFANTILES VTF Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL LA UNIÓN, 2021” DESDE LICITACIÓN PÚBLICA ID 3335-1-LE21
FABRICACIÓN DE HALATERIAS (CANALETAS, LIMAHOYA, FALDON, CABALLETES, ETC) ÍTEM N°66
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.000
$ 16.000
73121611
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1
Unidad no definida
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MATERIALES SEGÚN COTIZACIÓN N° 71834
$ 1.302.705,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.302.705
$ 1.302.705
73121611
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40
Unidad no definida
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TRABAJOS EN ALTURAS ANDAMIOS + DE DOS CUERPOS ITEM 61
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 120.000
$ 120.000
73121611
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190
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Kilometros Recorridos ITEM 69
$ 650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 123.500
$ 123.500
73121611
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247
Unidad no definida
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RETIRO DE CANALETAS, LIMAHOYA, OTROS ITEM 60
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 741.000
$ 741.000
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8
Unidad
CONVENIO SUMINISTRO “HOJALATERÍA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES D.A.E.M, JARDINES INFANTILES VTF Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL LA UNIÓN, 2021” DESDE LICITACIÓN PÚBLICA ID 3335-1-LE21
CANAL A.LLUVIA .45 cm e=0.5mm ÍTEM N°1
$ 6.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.000
$ 48.000
Total Neto
$ 4.450.205
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 845.539
TOTAL OC
$ 5.295.744
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.