Orden de Compra. Nº3335-559-SE15 "SUMINISTRO TRABAJOS EN METALES DESDE LICITACION 4777-106-LP14"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de la Unión
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3335-559-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-04-2015
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO TRABAJOS EN METALES DESDE LICITACION 4777-106-LP14
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4777-106-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión
R.U.T. 69.200.800-6
Dirección de Unidad de Compra Ramirez 990
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión
R.U.T. 69.200.800-6
Dirección de Facturación Cayetano Letelier N° 589
Comuna La Unión
Impuesto 182057,905
Dirección de Envío de la Factura Cayetano Letelier N° 589
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL FER BUS
Razón Social COMERCIAL FER-BUS MONTAJE LIMITADA
R.U.T. 76.903.490-0
Sucursal COMERCIAL FER BUS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Instalación o reparación de paredes1UnidadMATERIAL SEGUN FACTURA N° 156613MATERIAL SEGUN FACTURA N° 156613 $ 120.644,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.644 $ 120.644
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Instalación o reparación de paredes1UnidadMATERIAL SEGUN FACTURA N° 156666MATERIAL SEGUN FACTURA N° 156666 $ 19.167,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.167 $ 19.167
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Instalación o reparación de paredes1UnidadMATERIAL SEGUN FACTURA N° 168743MATERIAL SEGUN FACTURA N° 168743 $ 8.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.941 $ 8.941
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Instalación o reparación de paredes87,5UnidadSUMINISTRO TRABAJOS EN METALES PARA LA I. MUNICIPALIDAD Y SUS SERVICIOS TRASPASADOS DE SALUD Y EDUCACIÓN DESDE LICITACION 4777-106-LP14 SOLDAR MALLA DE ACERO AL FIERRO DE PROTECCION LINEA 14 $ 5.325,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 465.938 $ 465.938
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Instalación o reparación de paredes1UnidadSUMINISTRO TRABAJOS EN METALES PARA LA I. MUNICIPALIDAD Y SUS SERVICIOS TRASPASADOS DE SALUD Y EDUCACIÓN DESDE LICITACION 4777-106-LP14 PUERTA METALICA LINEA 1 $ 33.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.190 $ 33.190
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Instalación o reparación de paredes7GlobalSUMINISTRO TRABAJOS EN METALES PARA LA I. MUNICIPALIDAD Y SUS SERVICIOS TRASPASADOS DE SALUD Y EDUCACIÓN DESDE LICITACION 4777-106-LP14 SOLDAR PUERTAS, Y VENTANAS, PORTONES, POMELES Y BISAGRAS LINEA 8 $ 7.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.930 $ 55.930
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Instalación o reparación de paredes58PulgadaSUMINISTRO TRABAJOS EN METALES PARA LA I. MUNICIPALIDAD Y SUS SERVICIOS TRASPASADOS DE SALUD Y EDUCACIÓN DESDE LICITACION 4777-106-LP14 SOLDAR CAÑONES DE CALDERA LINEA 6 $ 3.835,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 222.430 $ 222.430
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Instalación o reparación de paredes2Metro CuadradoSUMINISTRO TRABAJOS EN METALES PARA LA I. MUNICIPALIDAD Y SUS SERVICIOS TRASPASADOS DE SALUD Y EDUCACIÓN DESDE LICITACION 4777-106-LP14PROTECCIONES METALICAS PARA VENTANAS LINEA 15 $ 15.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.960 $ 31.960
Total Neto $ 958.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 182.058
TOTAL OC $ 1.140.258


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.