Orden de Compra. Nº
3335-559-SE15
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SUMINISTRO TRABAJOS EN METALES DESDE LICITACION 4777-106-LP14
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Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de la Unión
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3335-559-SE15
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
17-04-2015
Nombre de la Orden de Compra
SUMINISTRO TRABAJOS EN METALES DESDE LICITACION 4777-106-LP14
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4777-106-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educación
Razón Social
Ilustre Municipalidad de la Unión
R.U.T.
69.200.800-6
Dirección de Unidad de Compra
Ramirez 990
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de la Unión
R.U.T.
69.200.800-6
Dirección de Facturación
Cayetano Letelier N° 589
Comuna
La Unión
Impuesto
182057,905
Dirección de Envío de la Factura
Cayetano Letelier N° 589
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIAL FER BUS
Razón Social
COMERCIAL FER-BUS MONTAJE LIMITADA
R.U.T.
76.903.490-0
Sucursal
COMERCIAL FER BUS
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
72101607
Instalación o reparación de paredes
1
Unidad
MATERIAL SEGUN FACTURA N° 156613
MATERIAL SEGUN FACTURA N° 156613
$ 120.644,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 120.644
$ 120.644
72101607
Instalación o reparación de paredes
1
Unidad
MATERIAL SEGUN FACTURA N° 156666
MATERIAL SEGUN FACTURA N° 156666
$ 19.167,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.167
$ 19.167
72101607
Instalación o reparación de paredes
1
Unidad
MATERIAL SEGUN FACTURA N° 168743
MATERIAL SEGUN FACTURA N° 168743
$ 8.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.941
$ 8.941
72101607
Instalación o reparación de paredes
87,5
Unidad
SUMINISTRO TRABAJOS EN METALES PARA LA I. MUNICIPALIDAD Y SUS SERVICIOS TRASPASADOS DE SALUD Y EDUCACIÓN DESDE LICITACION 4777-106-LP14
SOLDAR MALLA DE ACERO AL FIERRO DE PROTECCION LINEA 14
$ 5.325,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 465.938
$ 465.938
72101607
Instalación o reparación de paredes
1
Unidad
SUMINISTRO TRABAJOS EN METALES PARA LA I. MUNICIPALIDAD Y SUS SERVICIOS TRASPASADOS DE SALUD Y EDUCACIÓN DESDE LICITACION 4777-106-LP14
PUERTA METALICA LINEA 1
$ 33.190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.190
$ 33.190
72101607
Instalación o reparación de paredes
7
Global
SUMINISTRO TRABAJOS EN METALES PARA LA I. MUNICIPALIDAD Y SUS SERVICIOS TRASPASADOS DE SALUD Y EDUCACIÓN DESDE LICITACION 4777-106-LP14
SOLDAR PUERTAS, Y VENTANAS, PORTONES, POMELES Y BISAGRAS LINEA 8
$ 7.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.930
$ 55.930
72101607
Instalación o reparación de paredes
58
Pulgada
SUMINISTRO TRABAJOS EN METALES PARA LA I. MUNICIPALIDAD Y SUS SERVICIOS TRASPASADOS DE SALUD Y EDUCACIÓN DESDE LICITACION 4777-106-LP14
SOLDAR CAÑONES DE CALDERA LINEA 6
$ 3.835,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 222.430
$ 222.430
72101607
Instalación o reparación de paredes
2
Metro Cuadrado
SUMINISTRO TRABAJOS EN METALES PARA LA I. MUNICIPALIDAD Y SUS SERVICIOS TRASPASADOS DE SALUD Y EDUCACIÓN DESDE LICITACION 4777-106-LP14
PROTECCIONES METALICAS PARA VENTANAS LINEA 15
$ 15.980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.960
$ 31.960
Total Neto
$ 958.200
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 182.058
TOTAL OC
$ 1.140.258
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.