Orden de Compra. Nº3335-64-SE20 "CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES ELÉCTRICAS DE VEHÍCULOS PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE LA UNIÓN AÑO 2019” DESDE 3335-41-L119 DL ZX 73 - FONDOS FAEP "
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de la Unión
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3335-64-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-01-2020
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES ELÉCTRICAS DE VEHÍCULOS PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE LA UNIÓN AÑO 2019” DESDE 3335-41-L119 DL ZX 73 - FONDOS FAEP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3335-41-L119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión
R.U.T. 69.200.800-6
Dirección de Unidad de Compra Cayetano Letelier N° 589
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión
R.U.T. 69.200.800-6
Dirección de Facturación Cayetano Letelier N° 589
Comuna La Unión
Impuesto 20862
Dirección de Envío de la Factura Cayetano Letelier N° 589
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ricardo Humberto Rivas Rolack
Razón Social RICARDO HUMBERTO RIVAS ROLACK
R.U.T. 9.561.399-3
Sucursal Ricardo Humberto Rivas Rolack
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31171512
Rodamientos de agujas1Unidad no definida“CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES ELÉCTRICAS DE VEHÍCULOS PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE LA UNIÓN AÑO 2019” DESDE LICITACIÓN PÚBLICA ID N°3335-41-L119 REPUESTOS SEGÚN FACTURA N°16891 $ 89.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.800 $ 89.800
31171512
Rodamientos de agujas1Unidad no definida“CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES ELÉCTRICAS DE VEHÍCULOS PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE LA UNIÓN AÑO 2019” DESDE LICITACIÓN PÚBLICA ID N°3335-41-L119 CAMBIO TELECOMANDO, MAQUINARIA MAYOR ÍTEM N° 105 $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
Total Neto $ 109.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.862
TOTAL OC $ 130.662


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.