Orden de Compra. Nº3335-641-AG24 "MATERIAL LIBRERÍA PARA ESCUELA RURAL MASHUE ORD. N° 35 LEY S.E.P. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3335-493-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA UNION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3335-641-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-05-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL LIBRERÍA PARA ESCUELA RURAL MASHUE ORD. N° 35 LEY S.E.P. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3335-493-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA UNION
R.U.T. 69.200.800-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA UNION
R.U.T. 69.200.800-6
Dirección de Facturación Cayetano Letelier N° 589
Comuna La Unión
Impuesto 34323,5
Dirección de Envío de la Factura Cayetano Letelier N° 589
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado, Librería y Bazar Rolack
Razón Social MARÍA FEMIS ROLACK LÓPEZ
R.U.T. 8.157.415-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Supermercado, Librería y Bazar Rolack
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta1UnidadSET DE TINTA HP ORIGINAL NUEVAS SELLADAS, QUE CONTENGA 1 FRASCO DE CADA COLOR: GT53 NEGRO, GT52 MAGENTA,CYAN, AMARILLO.SET DE TINTA HP ORIGINAL NUEVAS SELLADAS, QUE CONTENGA 1 FRASCO DE CADA COLOR: GT53 NEGRO, GT52 MAGENTA,CYAN, AMARILLO. $ 52.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.101 $ 52.101
60101722
Libretas de notas83UnidadLIBRETAS COMUNICACIÓN 13 X 18,5 CMS DE 82 PÁGINASLIBRETAS COMUNICACIÓN 12 x 17 CMS DE 73 PÁGINAS $ 1.103,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.549 $ 91.549
14111525
Papel multiuso10UnidadRESMAS PAPEL TAMAÑO CARTA 75 GR, 500 HOJAS/ ALTA CALIDAD PARA IMPRIMIR Y FOTOCOPIAR.RESMAS PAPEL TAMAÑO CARTA 75 GR, 500 HOJAS/ $ 3.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.000 $ 37.000
Total Neto $ 180.650
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.324
TOTAL OC $ 214.974


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.399.254-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.948.287-1 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 8.157.415-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.