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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3335-649-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
09-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUSICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA PAÑOL DAEM ORD. N°353 SUBV. MANTENIMIENTO COLEGIO DE CULTURA, PROVENIENTE DE COTIZACION AGIL ID 3335-558-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA UNION
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R.U.T. |
69.200.800-6 |
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Dirección de Facturación |
Cayetano Letelier N° 589 |
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Comuna |
La Unión
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Impuesto |
6764,76 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Cayetano Letelier N° 589 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Easy Retail |
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Razón Social |
EASY RETAIL S.A. .-
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R.U.T. |
76.568.660-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Easy Retail |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30111503
| Hormigón aislante | 12 | Saco | Adquisición de hormigón preparado en presentación de 25 kilos el saco, equivalente a H20 TX, al presentar su oferta debe considerar cotización formal del producto con especificaciones y detalle, indicar plazo de entrega, ingresar formulario N°1 identificación del proveedor con datos actualizados.(Si no presentan cotización formal, la oferta será considerada inadmisible) | Adjuntamos oferta por lo solicitado, CONSIDERA DESPACHO entrega hasta 4 días hábiles. Ejecutivo de ventas Robinson Ojeda cel. 963940210 correo robinson.ojedaescobedo@easy.cl |
$ 2.967,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 35.604
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$ 35.604
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Total Neto
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$ 35.604
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 6.765
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$ 42.369
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.