Orden de Compra. Nº3335-66-SE26 "CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES ELÉCTRICAS PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LA UNIÓN AÑO 2025 DESDE 3335-36-L125, PATENTE HWVL-61-ENCARGADA DE TRANSPORTE ORD. N°43 SUBV. REGULAR/ COTIZACIÓN 1558"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA UNION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3335-66-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-02-2026
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES ELÉCTRICAS PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LA UNIÓN AÑO 2025 DESDE 3335-36-L125, PATENTE HWVL-61-ENCARGADA DE TRANSPORTE ORD. N°43 SUBV. REGULAR/ COTIZACIÓN 1558
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3335-36-L125
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA UNION
R.U.T. 69.200.800-6
Dirección de Unidad de Compra Cayetano Letelier N° 589
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206002 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA UNION
R.U.T. 69.200.800-6
Dirección de Facturación CAYETANO LETELIER 589
Comuna La Unión
Impuesto 15167,7
Dirección de Envío de la Factura CAYETANO LETELIER 589
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SEBASTIAN ANDRES
Razón Social SERVIAUTOS SPA
R.U.T. 76.911.355-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SEBASTIAN ANDRES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25172901
Iluminación exterior para automóviles2Unidad no definidaCONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES ELÉCTRICAS PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LA UNIÓN AÑO 2025 DESDE LICITACIÓN PÚBLICA N°3335-36-L125DESMONTAR Y MONTAR FOCOS, VEHICULO MENOR ÍTEM N°64 $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
25172901
Iluminación exterior para automóviles1Unidad no definidaCONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES ELÉCTRICAS PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LA UNIÓN AÑO 2025 DESDE LICITACIÓN PÚBLICA N°3335-36-L125Revisión y reparación de Cableado, maquinaria Menor ÍTEM N°94 $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
25172901
Iluminación exterior para automóviles1Unidad no definidaCONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES ELÉCTRICAS PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LA UNIÓN AÑO 2025 DESDE LICITACIÓN PÚBLICA N°3335-36-L125FACTURA N°376512 1 UNIDAD X $6.302.- AMPOLLETA 12V. H4 $ 6.302,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.302 $ 6.302
25172901
Iluminación exterior para automóviles1Unidad no definidaCONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES ELÉCTRICAS PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LA UNIÓN AÑO 2025 DESDE LICITACIÓN PÚBLICA N°3335-36-L125FACTURA N°376512 2 UNIDADES X $1.764.- DE AMPOLLETA GLOBO GRANDE 12V $ 3.528,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.528 $ 3.528
Total Neto $ 79.830
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.168
TOTAL OC $ 94.998


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.