Orden de Compra. Nº3335-677-SE15 "SUMINISTRO DE PINTURA DESDE LICITACIÓN 4777-109-LP"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de la Unión
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3335-677-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-04-2015
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE PINTURA DESDE LICITACIÓN 4777-109-LP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4777-109-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión
R.U.T. 69.200.800-6
Dirección de Unidad de Compra Ramirez 990
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de la Unión
R.U.T. 69.200.800-6
Dirección de Facturación Cayetano Letelier N° 589
Comuna La Unión
Impuesto 204925,64
Dirección de Envío de la Factura Cayetano Letelier N° 589
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor contratista
Razón Social JULIO ERWIN CARDENAS SILVA
R.U.T. 8.392.365-2
Sucursal contratista
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Instalación o reparación de paredes1UnidadMATERIAL SEGUN FACTURA N° 185023- N° 185431 - N° 185831 MATERIAL SEGUN FACTURA N° 185023- N° 185431 - N° 185831 $ 280.556,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.556 $ 280.556
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Instalación o reparación de paredes380Metro CuadradoSUMINISTRO DE PINTURA PARA LA I. MUNICIPALIDAD Y SUS SERVICIOS TRASPASADOS DE SALUD Y EDUCACIÓN DESDE LICITACIÓN 4777-109-LP14 NOMBRE ITEM: LIMPIEZA MURO, CIELO PUERTA Y VENTANA INTERIOR, AGUA CLORO LINEA 32 $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 228.000 $ 228.000
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Instalación o reparación de paredes380Metro CuadradoSUMINISTRO DE PINTURA PARA LA I. MUNICIPALIDAD Y SUS SERVICIOS TRASPASADOS DE SALUD Y EDUCACIÓN DESDE LICITACIÓN 4777-109-LP14 NOMBRE ITEM: PINTURA ESMALTE (2 MANOS) SIN EMP. LINEA 5 $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 570.000 $ 570.000
Total Neto $ 1.078.556
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 204.926
TOTAL OC $ 1.283.482


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.