|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3335-685-AG26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
12-06-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MATERIAL DE ASEO Y PROTECCIÓN PARA COLEGIO T.P. N°1 HONORIO OJEDA VALDERAS ORD. N°108 LEY S.E.P.Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3335-695-COT26 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA UNION
|
|
R.U.T. |
69.200.800-6 |
|
Dirección de Facturación |
Cayetano Letelier N° 589 |
|
Comuna |
La Unión
|
|
Impuesto |
12161,9 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Cayetano Letelier N° 589 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
ANVICK CHILE |
|
Razón Social |
ANVICK CHILE LIMITADA
|
|
R.U.T. |
78.076.718-9 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
ANVICK CHILE |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
47131825
| Productos de limpieza de superficies de contacto | 15 | Paquete | DE 35 UNIDADES DE TOALLITAS HÚMEDAS DESINFECTANTE / EQUIVALENTE VIRUTEX | DE 35 UNIDADES DE TOALLITAS HÚMEDAS DESINFECTANTE |
$ 3.214,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 48.210
|
$ 48.210
|
53102512
| pañuelos | 20 | Caja | DE 90 UNIDADES DE PAÑUELOS DESECHABLES DOBLE HOJA | DE 90 UNIDADES DE PAÑUELOS DESECHABLES DOBLE HOJA |
$ 790,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 15.800
|
$ 15.800
|
|
|
Total Neto
|
$ 64.010
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 12.162
|
|
$ 76.172
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.