Orden de Compra. Nº3335-685-AG26 "MATERIAL DE ASEO Y PROTECCIÓN PARA COLEGIO T.P. N°1 HONORIO OJEDA VALDERAS ORD. N°108 LEY S.E.P.Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3335-695-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA UNION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3335-685-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-06-2026
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO Y PROTECCIÓN PARA COLEGIO T.P. N°1 HONORIO OJEDA VALDERAS ORD. N°108 LEY S.E.P.Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3335-695-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA UNION
R.U.T. 69.200.800-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204002 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA UNION
R.U.T. 69.200.800-6
Dirección de Facturación Cayetano Letelier N° 589
Comuna La Unión
Impuesto 12161,9
Dirección de Envío de la Factura Cayetano Letelier N° 589
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANVICK CHILE
Razón Social ANVICK CHILE LIMITADA
R.U.T. 78.076.718-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ANVICK CHILE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131825
Productos de limpieza de superficies de contacto15PaqueteDE 35 UNIDADES DE TOALLITAS HÚMEDAS DESINFECTANTE / EQUIVALENTE VIRUTEXDE 35 UNIDADES DE TOALLITAS HÚMEDAS DESINFECTANTE $ 3.214,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.210 $ 48.210
53102512
pañuelos20CajaDE 90 UNIDADES DE PAÑUELOS DESECHABLES DOBLE HOJADE 90 UNIDADES DE PAÑUELOS DESECHABLES DOBLE HOJA $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.800 $ 15.800
Total Neto $ 64.010
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.162
TOTAL OC $ 76.172


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.