Orden de Compra. Nº
3335-695-AG26
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TINTAS Y TONER PARA ESCUELA PRESIDENTE J.A.R. ORD. N°122 LEY S.E.P. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3335-703-COT26
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA UNION
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3335-695-AG26
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
15-06-2026
Nombre de la Orden de Compra
TINTAS Y TONER PARA ESCUELA PRESIDENTE J.A.R. ORD. N°122 LEY S.E.P. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3335-703-COT26
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LA UNION
R.U.T.
69.200.800-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LA UNION
R.U.T.
69.200.800-6
Dirección de Facturación
Cayetano Letelier N° 589
Comuna
La Unión
Impuesto
916133,64
Dirección de Envío de la Factura
Cayetano Letelier N° 589
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DGA INSUMOS
Razón Social
COMERCIALIZADORA DE INSUMOS COMPUTACIONALES SERGIO ESPINA VALENZUELA E
R.U.T.
77.185.217-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
DGA INSUMOS
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta
4
Unidad
BROTHER TN-217-CYAN
BROTHER TN-217-CYAN
$ 68.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 275.200
$ 275.200
44103105
Cartuchos de tinta
10
Unidad
TINTA MAGENTA TN-411N/ PARA IMPRESORA BROTHER
TINTA MAGENTA TN-411N/ PARA IMPRESORA BROTHER
$ 51.695,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 516.950
$ 516.950
44103105
Cartuchos de tinta
15
Unidad
TINTA NEGRA TN-411 BK / PARA IMPRESORA BROTHER
TINTA NEGRA TN-411 BK / PARA IMPRESORA BROTHER
$ 46.242,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 693.630
$ 693.630
44103105
Cartuchos de tinta
10
Unidad
TINTA AMARILLA TN-411Y / PARA IMPRESORA BROTHER
TINTA AMARILLA TN-411Y / PARA IMPRESORA BROTHER
$ 51.695,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 516.950
$ 516.950
44103105
Cartuchos de tinta
10
Unidad
TINTA CYAN TN-411C / PARA IMPRESORA BROTHER
TINTA CYAN TN-411C / PARA IMPRESORA BROTHER
$ 51.695,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 516.950
$ 516.950
44103105
Cartuchos de tinta
3
Unidad
TINTA CYAN, CANON GPR-45
$ 249.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 749.700
$ 749.700
44103105
Cartuchos de tinta
3
Unidad
TINTA MAGENTA, CANON GPR-45
$ 249.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 749.700
$ 749.700
44103105
Cartuchos de tinta
4
Unidad
BROTHER TN-217-YELLOW
$ 68.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 275.200
$ 275.200
44103105
Cartuchos de tinta
4
Unidad
BROTHER TN-217-MAGENTA
$ 68.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 275.200
$ 275.200
44103105
Cartuchos de tinta
4
Unidad
BROTHER TN-217-BLACK
$ 63.069,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 252.276
$ 252.276
Total Neto
$ 4.821.756
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 916.134
TOTAL OC
$ 5.737.890
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.