|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3335-718-SE16 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
14-04-2016 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN CARPINTERIA PARA EL DAEM Y JARDINES INFANTILES DESDE 3335-8-LE16 /ESC. TRAIGUEN |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3335-8-LE16 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de la Unión
|
|
R.U.T. |
69.200.800-6 |
|
Dirección de Facturación |
Cayetano Letelier N° 589 |
|
Comuna |
La Unión
|
|
Impuesto |
33786,18 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Cayetano Letelier N° 589 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
roland |
|
Razón Social |
sociedad comercial von edelsberg limitada
|
|
R.U.T. |
76.278.013-5 |
|
Sucursal |
roland |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72101903
| Carpintería o chapistería de acabados | 1 | Unidad no definida | CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN CARPINTERIA
3335-8-LE16 | MATERIALES SEGUN FACTURA 264511 |
$ 14.951,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 14.951
|
$ 14.951
|
72101903
| Carpintería o chapistería de acabados | 15,84 | Unidad no definida | CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN CARPINTERIA
3335-8-LE16 | OBRAS ADICIONALES
INSTALACION DE ZINC EN V
|
$ 4.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 63.360
|
$ 63.360
|
72101903
| Carpintería o chapistería de acabados | 13,8 | Unidad no definida | CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN CARPINTERIA
3335-8-LE16 | NOMBRE ITEM 116: INSTALACION DE HUINCHAS ANTIDESLIZANTE DE 1"
|
$ 1.250,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 17.250
|
$ 17.250
|
72101903
| Carpintería o chapistería de acabados | 10 | Unidad no definida | CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN CARPINTERIA
3335-8-LE16 | OBRAS ADICIONALES
DESARM ESTRUCTURA MADERA
|
$ 2.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 25.000
|
$ 25.000
|
72101903
| Carpintería o chapistería de acabados | 1 | Unidad no definida | CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN CARPINTERIA
3335-8-LE16 | MATERIALES SEGUN FACTURA 264385
|
$ 39.261,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 39.261
|
$ 39.261
|
72101903
| Carpintería o chapistería de acabados | 36 | Unidad no definida | CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN CARPINTERIA
3335-8-LE16 | NOMBRE ITEM 139: KILOMETRO RECORRIDO
|
$ 500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 18.000
|
$ 18.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 177.822
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 33.786
|
|
$ 211.608
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.