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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3335-718-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-05-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3335-14-LE17 JARDIN INFANTIL SEMILLITAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3335-14-LE17 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de la Unión
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R.U.T. |
69.200.800-6 |
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Dirección de Facturación |
Cayetano Letelier N° 589 |
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Comuna |
La Unión
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Impuesto |
18996,96 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Cayetano Letelier N° 589 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
HECTOR BUSTOS E HIJO LTDA. |
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Razón Social |
HECTOR BUSTOS E HIJO LIMITADA
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R.U.T. |
76.909.500-4 |
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Sucursal |
HECTOR BUSTOS E HIJO LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72101903
| Carpintería o chapistería de acabados | 1 | Unidad no definida | “CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN SOLDADURAS PARA EL D.A.E.M. Y JARDINES INFANTILES (V.T.F.)” | MATERIALES SEGUN FACTURA N°2424579 |
$ 12.213,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.213
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$ 12.213
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72101903
| Carpintería o chapistería de acabados | 60 | Unidad no definida | “CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN SOLDADURAS PARA EL D.A.E.M. Y JARDINES INFANTILES (V.T.F.)” | SOLDAR COMBUSTION LENTA
LINEA 12 |
$ 1.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 60.000
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$ 60.000
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72101903
| Carpintería o chapistería de acabados | 1 | Unidad no definida | “CONVENIO SUMINISTRO REPARACIONES EN SOLDADURAS PARA EL D.A.E.M. Y JARDINES INFANTILES (V.T.F.)” | MATERIALES SEGUN FACTURA N°376452 |
$ 27.771,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 27.771
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$ 27.771
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Total Neto
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$ 99.984
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 18.997
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$ 118.981
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.